您好,那您開票對應(yīng)成本是?
想請教老師的問題如下: 1-客戶在我們4S店購買質(zhì)保險,假如需要1000元(我們本身不具備這個業(yè)務(wù)),我們開收據(jù)不開票 2-客戶付錢給我們后,我們再把這1000付給具備這個業(yè)務(wù)的A公司,A收到1000后會給我們開票 3-我們與A的這個業(yè)務(wù),每一筆會收到200元返利,收到返利前我們需要給A公司開票 疑問:這個賬該怎么寫分錄,怎么做平呢? 我們主管讓我做的是: 1-我們收到客戶的錢做收入 2-我們付錢給A公司做預(yù)付賬款(因為還沒收到票) 3-A公司給我們開票后再做成本,沖預(yù)付 4-我們給A開票收返利作為一筆單獨的往來業(yè)務(wù)。 我總覺得這樣做有點奇怪,但是也不知道怎么做更好,請老師解惑。
您好!我這有一家公司的帳,實在讓人頭疼,不知道該怎么處理,餐飲外包的,所有到手的錢在私戶里面,(原材料不用我們采購,我們分營業(yè)額的20%),客人消費,我們需要給客戶開發(fā)票,,對公賬戶一分錢沒有,發(fā)票開了我就必須要做賬,感覺怎么做怎么都不對,求方法
老師我想問一下我們分內(nèi)賬外賬,現(xiàn)在有一筆業(yè)務(wù)對方給我們開了20萬的增值稅發(fā)票,這個是我們找人開的,從對公賬戶把錢支付去了,對方把稅點扣了把錢給我們打到內(nèi)賬的個人卡里了,這個稅費在內(nèi)賬里如何記賬呢? 借:管理費用,貸:不知道怎么入賬了,請老師幫忙給看一下!
老師,有個問題想咨詢一下,1、我們是線上銷售小規(guī)模,跟A公司合作銷售物品,貨款收到對方開的賬戶上,每個月屬于我們的分成會從他們的公戶轉(zhuǎn)到我們的公戶上,這部分錢我們是應(yīng)該給對方開發(fā)票的是嗎?2、我們的外賬代理公司把這部分錢記到預(yù)收賬款了,A公司一直沒有讓我們給開發(fā)票,現(xiàn)在我想知道,這部分錢在對方?jīng)]有要求的情況下,我們要不要主動給他們開發(fā)票,開不開對我們有什么影響?外賬上預(yù)收賬款現(xiàn)在有100萬,如果開的話怎么開合理?
老師,你好,我們個體戶有船舶銷售的經(jīng)營范圍,現(xiàn)在有一個客戶,找我們買一條船,我們是從別人那里收一條二手船,然后轉(zhuǎn)賣給客戶,中間賺取差價。收的這條船為35萬,賣給客戶40萬,客戶要求轉(zhuǎn)我們對公賬戶,我們開發(fā)票給客戶,但我們的開票額度不夠,去提升額度的話,需要來貨方提供資料,對方是個人,怎么提供呢?然后我們收到錢后,要取出4萬和他的成本35萬給對方,這個怎么合理合規(guī)給到對方?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
成本我們不管
客戶吃飯了要開發(fā)票我們就開,買菜這些我們都不管,都不出錢,
所有的餐廳管理,運營我們也不參與,我們只是提供了廚房給她們,她們不交租金,我們就拿營業(yè)額的20%
您好,開票沒成本需要繳納稅費
您好,那您應(yīng)當(dāng)按結(jié)算金額收款
按開票金額,確認(rèn)收入,關(guān)鍵銀行賬戶沒錢
您好,是的,這個就是重點
請問我該怎么解決呢
您好,那您掛賬其他應(yīng)收款~收款人