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老師,幫我看下這張發(fā)票這么寫分錄對不,借:應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入92058.66.應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅2761.76,

老師,幫我看下這張發(fā)票這么寫分錄對不,借:應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入92058.66.應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅2761.76,
2021-03-05 10:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-05 10:44

同學(xué)你好 你們單位不通過工程結(jié)算 或者合同結(jié)算賬務(wù)處理嗎

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快賬用戶8796 追問 2021-03-05 10:46

老師,我是剛到這公司,老師,規(guī)范的話,建筑服務(wù)的收入應(yīng)該是做到工程結(jié)算或者合同結(jié)算的是么,

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快賬用戶8796 追問 2021-03-05 10:49

老師,之前會計把增值稅直接記到未交增值稅了,是不是錯了呀,我怎么看不懂他這筆分錄呢

老師,之前會計把增值稅直接記到未交增值稅了,是不是錯了呀,我怎么看不懂他這筆分錄呢
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齊紅老師 解答 2021-03-05 10:53

借:合同結(jié)算——收入結(jié)轉(zhuǎn)      2 362.5     貸:主營業(yè)務(wù)收入              借:主營業(yè)務(wù)成本                貸:合同履約成本              借:應(yīng)收賬款                  貸:合同結(jié)算——價款結(jié)算              應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

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快賬用戶8796 追問 2021-03-05 11:01

老師,2362.5是怎么得來的,老師,幫我看下之前會計把增值稅直接記到未交 增值稅了,然后又直接轉(zhuǎn)到收入了,是什么原理呢

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齊紅老師 解答 2021-03-05 11:07

不要管那個數(shù)據(jù) 那個是從模板粘貼過來的 結(jié)轉(zhuǎn)收入的時候不再申報增值稅了

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快賬用戶8796 追問 2021-03-05 11:18

老師,那他把增值稅直接記到其他業(yè)務(wù)收入里對么

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齊紅老師 解答 2021-03-05 12:35

不對 增值稅屬于往來

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同學(xué)你好 你們單位不通過工程結(jié)算 或者合同結(jié)算賬務(wù)處理嗎
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你好 請問一下,為什么惠出現(xiàn)兩個增值稅5.07
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