同學(xué)你好 你們單位不通過工程結(jié)算 或者合同結(jié)算賬務(wù)處理嗎
老師,幫我看下這張發(fā)票這么寫分錄對不,借:應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入92058.66.應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅2761.76,
開具時:借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,如果開具負(fù)數(shù)發(fā)票是借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款,請問是這樣寫相反分錄嗎老師
老師。小規(guī)模企業(yè)增值稅記賬 開發(fā)票時。借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。貸:主營業(yè)務(wù)收入 交增值稅時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。貸:銀行 這樣對不
老師 你好,麻煩看下。下面的分錄對不對。。先收到現(xiàn)金做了分錄:借庫存現(xiàn)金44元 貸:主營業(yè)務(wù)收入38.93 應(yīng)交稅費 增值稅5.07 后又開票 借:應(yīng)收賬款44 貸主營8.93 應(yīng)交5.07 那么最后是不是 做 貸主營業(yè)務(wù)-38.93 應(yīng)交稅費-5.07 貸應(yīng)收賬款-44 這樣么?
:老師,我這張發(fā)票做:借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅嗎 但是這張發(fā)票是免稅的?
個人出租小轎車一個月3萬到稅務(wù)局代開發(fā)票交啥稅?
補計提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費,也就是30萬。個人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當(dāng)時談的那10%的管理費用占比的銷項稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價,具體怎么操作?會計分錄呢
老師,我是剛到這公司,老師,規(guī)范的話,建筑服務(wù)的收入應(yīng)該是做到工程結(jié)算或者合同結(jié)算的是么,
老師,之前會計把增值稅直接記到未交增值稅了,是不是錯了呀,我怎么看不懂他這筆分錄呢
借:合同結(jié)算——收入結(jié)轉(zhuǎn) 2 362.5 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:合同履約成本 借:應(yīng)收賬款 貸:合同結(jié)算——價款結(jié)算 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
老師,2362.5是怎么得來的,老師,幫我看下之前會計把增值稅直接記到未交 增值稅了,然后又直接轉(zhuǎn)到收入了,是什么原理呢
不要管那個數(shù)據(jù) 那個是從模板粘貼過來的 結(jié)轉(zhuǎn)收入的時候不再申報增值稅了
老師,那他把增值稅直接記到其他業(yè)務(wù)收入里對么
不對 增值稅屬于往來