您好,因?yàn)?017年只提1個(gè)月的折舊 借:銀行存款8 ?貸:其他業(yè)務(wù)收入8 借:其他業(yè)務(wù)成本1800/20/12=7.5 ?貸:投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊(攤銷)7.5 借:資產(chǎn)減值損失1500-1200=300 ?貸:投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備 300 影響2017年損益=8-7.5-300=-299.5
老師,你好,這道題讓編制2017年度財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目分錄,2017年度,應(yīng)該做的分錄應(yīng)該是,借營業(yè)外支出100貸預(yù)計(jì)負(fù)債100,這樣才對吧?我想的為什么和答案不一樣
這個(gè)題D答案出的有問題吧,對2017年利潤的影響為什么不算2017年的折舊,不應(yīng)該是-90+8-300=-382嗎?
【例題·單選題】甲公司2019年3月在上年度財(cái)務(wù)報(bào)表批準(zhǔn)報(bào)出前發(fā)現(xiàn)一臺管理用固定資產(chǎn)未計(jì)提折舊,屬于重大差錯(cuò)。該固定資產(chǎn)系2017年6月接受乙公司捐贈取得。根據(jù)甲公司的折舊政策,該固定資產(chǎn)2017年應(yīng)計(jì)提折舊100萬元,2018年應(yīng)計(jì)提折舊200萬元。 200+100=300 假定甲公司按凈利潤的10%提取法定盈余公積,不考慮所得稅等其他因素,甲公司2018年度資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”項(xiàng)目“年末數(shù)”應(yīng)調(diào)減的金額為( )萬元。 A.90 B.180 C.200 D.270 【答案】D 【解析】凈利潤共計(jì)調(diào)減300萬元,按凈利潤的10%提取法定盈余公積,未分配利潤共計(jì)調(diào)減270萬元。 這道題的分錄可以幫忙整理下嗎?
老師,這道題怎么做呢? (計(jì)算題) 甲公司適用的所得稅稅率為25%,考慮到技術(shù)進(jìn)步因素,自2017年1月1日起將一套辦公設(shè)備的使用年限由8年改為5年,折舊方法和預(yù)計(jì)凈殘值不變。該套設(shè)備系2015年1月1日購入并投入使用,原價(jià)為250萬元,預(yù)計(jì)使用年限為8年,預(yù)計(jì)凈殘值為12萬元,采用直線法計(jì)提折舊。按稅法規(guī)定,該套設(shè)備的使用年限為8年,并按直線法計(jì)提折舊。 要求:計(jì)算對2017年度凈利潤的影響額。
下列關(guān)于評價(jià)投資項(xiàng)目的會計(jì)報(bào)酬率法的說法中,正確的有( )。 A.它不考慮稅后經(jīng)營凈利潤的時(shí)間分布對項(xiàng)目價(jià)值的影響 B.它不考慮折舊對現(xiàn)金流量的影響 C.它不能測度項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性 D.計(jì)算會計(jì)報(bào)酬率時(shí),使用的是年平均稅后經(jīng)營凈利潤 【答案】ABCD 老師請問一下 這個(gè)題目答案是不是有問題 計(jì)算會計(jì)報(bào)酬率 用的不是凈利潤嗎 怎么變成了年平均稅后經(jīng)營凈利潤
老師去年單位買的三馬子28000車輛要交車輛購置稅
@郭老師,請問碎石加工小規(guī)??梢蚤_具1%的發(fā)票嗎
公司納稅信用評級證書在哪可以下載?
你好 微信轉(zhuǎn)賬記錄可以作為報(bào)銷憑證么
請問,老師,國企接受國資委的劃撥資產(chǎn),并且該資產(chǎn)已評估,計(jì)入公司資本公積后,作為我公司的資產(chǎn)按按當(dāng)時(shí)的評估價(jià)對外投資時(shí),增加長投,減少資本公積的賬務(wù)處理對嗎?劃撥到對外投評估時(shí)限間隔不會超出6個(gè)月。謝謝
老師,我問下我們公司的客戶有幾家子公司和我們往來現(xiàn)在有一家不生產(chǎn)想把多余的貨退給我們換成另外一家公司所需要的型號(我們再發(fā)給他)。我們和這兩家貨款,發(fā)票都已結(jié)清?,F(xiàn)在怎么做賬?我們協(xié)議上是寫對等價(jià)的貨款。我只記錄到一家上面一退一換抵消可以嗎?
老師好,先進(jìn)制造業(yè)去年符合條件,今年生產(chǎn)比例沒有達(dá)到要求,但是1-4月都享受了減免政策這個(gè)怎么處理?
老師您好,是首次接受委托前應(yīng)當(dāng)與前任注冊會計(jì)師溝通,還是所有委托前都應(yīng)當(dāng)與前任溝通?
老師好,我們公司是地方國企,我們公司在另外一個(gè)國企公司購買了幾塊地,價(jià)格4200多萬,對方不開發(fā)票我們后續(xù)要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呀?會不會匯算清繳時(shí)企業(yè)所得稅進(jìn)行調(diào)增呀?
我們公司租賃了廠房,在廠房裝修期間發(fā)生的電費(fèi)要如何寫會計(jì)分錄?電費(fèi)分不清管理費(fèi)用還是車間裝修了