你好 這樣做是可能是不合理的 不利于資金監(jiān)控 出納的賬戶企業(yè)長期用 對出納也不好 出納的賬戶長期走企業(yè)賬 企業(yè)被查時候 出納賬戶也是會被檢查的 這樣很多時候還是有隱匿不合理 不合法業(yè)務的嫌疑
老師,請問一下,公司公戶轉(zhuǎn)錢給你出納,出納以借款的名義,然后呢,其他人去其他人去采購自己掏錢付款,回來報銷,然后出納轉(zhuǎn)錢給他們,出錢在跟公司報銷這樣合理嗎, 是不是影響了資金管理的問題,或者其他問題呢。
老師你好,我想問一下就是嗯,我們法人就是嗯借給公司的1萬塊錢存到對公賬戶上了,然后呢,反正因為跑業(yè)務,然后嗯你送禮嘛,他買了一些東西,嗯然后開了發(fā)票了作為業(yè)務招待費,他是用自己的微信的錢轉(zhuǎn)賬的,然后就是這一步,我可以做到分錄,是借管理費用業(yè)務招待費貸其他應付款法人,嗯,然后嗯我再寫一張報銷單,嗯,再附上一張報銷單,然后再從對公賬戶把這筆錢劃給法人,這筆分錄就是做嗯,借其他應付款,法人貸銀行存款,您看這樣做可以嗎?
老師你好 就是我們公司進了一筆款,(我們股東比較多)一個股東讓把錢轉(zhuǎn)出納賬上,然后出納提現(xiàn)金放財務室的,然后有其中有一筆又是通過公司賬戶轉(zhuǎn)給出納的,上個月被其中一個股東借走了一筆這月沒還進來(沒通知其他合伙人的情況下)請問這個出納要負責嗎?
老師您好,公司要用抖音直播,但賣的不是本公司產(chǎn)品,是其他家的產(chǎn)品,掙的錢打不到公司賬戶,只能打給個人,然后在憑截圖掙多少錢取出來現(xiàn)金,然后交給出納再去存款可以么?這會兒涉及到什么問題
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
如果是轉(zhuǎn)給采購,以采購的名義借款,這種應該沒事,畢竟他不是出納, 可以避嫌。
你好 可以的 但是也要做給備用金的借支單或是審批單 和沖銷記錄
但是 還是公對公的使用賬戶最好
那打給出納跟打給采購一樣嗎?兩個都是借款名義。
出納管的是報銷 對外支付 收款 其實出納自己不應持有備用金? 財管是去采購 備用金用于采購 他們職能不同 拿到備用金 用途也應不同