同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
小規(guī)模納稅人2020年12月31號(hào)開的一張發(fā)票,對(duì)方退回重開,現(xiàn)在是1月份,如何做賬務(wù)處理
一個(gè)小規(guī)模納稅人20年9月份開給客戶的發(fā)票,到21年1月份退回了,是直接沖紅么?如果沖紅賬務(wù)上要如何處理呢,謝謝
2020年1月份開出去的專用發(fā)票,然后11月份對(duì)方退回讓紅沖重開,發(fā)票是工程服務(wù),如何進(jìn)行賬務(wù)處理
我們公司去年10月開出的工程費(fèi)今年1月付不了款退回了,對(duì)方?jīng)]認(rèn)證,現(xiàn)在又開了負(fù)數(shù)發(fā)票,重新開了票,賬務(wù)如何處理?
去年12月份開進(jìn)來一輛車的發(fā)票1月跟2月已經(jīng)折舊過了,然后三月份這張發(fā)票紅沖,又重新開了一張。那這個(gè)賬務(wù)要怎么處理
老師您好,保潔員的工資計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本里了,福利費(fèi)是計(jì)入的管理費(fèi)用里,這樣也是可以的吧?
老師,餐飲行業(yè)有抖音平臺(tái)收入,一般都是1號(hào)的收入6號(hào)才能到銀行賬戶,也就是說26號(hào)以后的收入,下個(gè)月才能到賬,這樣的話啥時(shí)候扎帳啊,關(guān)鍵是到賬的時(shí)候要扣手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)也不是規(guī)定好的,老板又要求按實(shí)際收到的錢確認(rèn)收入,這樣的話,怎么做賬
老師,比如我有臺(tái)二手車,折舊之后的凈值是10萬,我現(xiàn)在把他買了賣成12萬,那我們是按12萬來交增值稅還是按12-10=2萬來交增值稅么
你好,快賬軟件在錄制完憑證后,簽字審核在哪里?還是直接就結(jié)轉(zhuǎn)損益呢
老師,員工來報(bào)銷汽油發(fā)票,但是發(fā)票面額大于實(shí)際發(fā)生的,這樣的情況要不要他提供里程證明,證明他在這次差旅中實(shí)際開了多少路,用了多少油,公司給于油補(bǔ)多少這樣的?
老師您好,像快賬這種發(fā)票是快賬服務(wù)費(fèi)應(yīng)該怎么分錄?
老師這個(gè)發(fā)票怎么入,是沖賬的
加工退貨,紅字發(fā)票,分錄:借:制造費(fèi)用—加工費(fèi) -900元(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 100元 貸:應(yīng)付賬款—XX公司 -1,000元(紅字)
四月份有幾張報(bào)銷發(fā)票還沒有報(bào)銷,賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理
總分公司怎么記錄方便之后合并申報(bào)所得稅?都需要記錄什么。 目前就是分公司付給其他公司服務(wù)費(fèi),分公司給總公司開票收取服務(wù)費(fèi)。
做負(fù)數(shù)沖紅然后再做正確的?
對(duì)的 就是這樣做分錄的