你好 還是一樣處理的 申報(bào)時(shí)點(diǎn)扣款就可以?
老師,你好。我想問(wèn)下,我是之前在代賬公司學(xué)習(xí)的,沒(méi)交錢,也沒(méi)簽合同。上了5個(gè)月的班,全職的。當(dāng)初在上班前答應(yīng)老板學(xué)會(huì)了在她那邊要上班一年的。學(xué)的這幾月都是給幾百塊的補(bǔ)貼款,后來(lái)給我交了2月的醫(yī)社?!,F(xiàn)在我辭職了,老板要扣給我交的醫(yī)社保的錢,公司承擔(dān)的那部分也要從我工資扣回去。老師我很冤,老板這樣做合理嗎。請(qǐng)老師之個(gè)招,不然我最后半個(gè)月都白做了,工資本來(lái)就沒(méi)幾塊錢。
老師好,我想請(qǐng)教一下,現(xiàn)在社保醫(yī)療部分分開(kāi)了,扣款的時(shí)間跟養(yǎng)老那些不一樣,那可以合起來(lái)一起按照之前的做賬嘛
老師,之前我做憑證的時(shí)候,發(fā)放工資的時(shí)候,代扣社保個(gè)人部分我是做到每個(gè)員工個(gè)人,現(xiàn)在人多了,感覺(jué)不方便了,我可以再重新在其他應(yīng)收款二級(jí)科目下設(shè)置個(gè)人社??傤~嗎?就是把所有員工個(gè)人部分全部放在一起
老師您好,比如我三月份的社保,三月份當(dāng)月銀行就代扣款了。那我的分錄可不可以這樣寫(xiě)借:管理費(fèi)用一社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)(公司承擔(dān)部分)。貸:其他應(yīng)收款一社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)(個(gè)人部分)。貸:銀行存款。四月份發(fā)放三月份工資的時(shí)候。做分錄借:應(yīng)付職工薪酬一工資(應(yīng)發(fā)數(shù))貸:其他應(yīng)收款一社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)(個(gè)人承擔(dān)部分)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)稅貸:銀行存款。我之前是不計(jì)提工資和社保、公積金費(fèi)用的,請(qǐng)老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師您好,咨詢一下,我們這邊醫(yī)保是8月份繳納了2023年一整年的,前面月份醫(yī)保基數(shù)沒(méi)下來(lái)一直沒(méi)有繳納,我這邊扣款是通過(guò)三方協(xié)議扣得款,扣款是分12次按月扣款的,我這邊做賬的話應(yīng)該怎么做比較合適,也是和基本戶扣款保持一致,還是可以和在一起
老師好,2022年,開(kāi)給對(duì)方發(fā)票,是一張紙質(zhì)的普通發(fā)票,對(duì)方遺失了第二記聯(lián)記賬聯(lián)。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在該如何處理?
沒(méi)有工會(huì)還需要繳納工會(huì)籌備金嗎?
老師 固定資產(chǎn)汽車報(bào)廢了 已經(jīng)賣了,已經(jīng)從固定資產(chǎn)表里刪除了,應(yīng)該怎么記賬?
商戶將開(kāi)的攤位押金收據(jù)遺失了,怎么處理?
這個(gè)方便說(shuō)具體點(diǎn)嗎有點(diǎn)迷惑用的是金蝶EAS
老師 前面的經(jīng)營(yíng)范圍 后面是我取得的發(fā)票這張發(fā)票可以抵扣嗎
請(qǐng)問(wèn)A公司是個(gè)酒店,B公司是A公司的子公司,A公司用銀行貸款購(gòu)買一些固定資產(chǎn),可以平進(jìn)平出把裝修材料和固定資產(chǎn)賣給B公司嗎
老師,我會(huì)計(jì)學(xué)堂進(jìn)不去了練習(xí)了
老師,租賃合同簽了20年,按年付房租,現(xiàn)在未付,這個(gè)要掛賬做分?jǐn)倖幔?/p>
企業(yè)給個(gè)人支付勞務(wù)費(fèi)600元,要對(duì)方開(kāi)具發(fā)票,對(duì)方是自然人,對(duì)這方面一無(wú)所知,應(yīng)該告知他如何操作,有沒(méi)有具體的操作流程方法或者視頻?
好的老師,那這2個(gè)有什么不一樣啊
一個(gè)銀行是繳費(fèi)的證明 一個(gè)是完稅憑證。