你好,按照相反方向做分錄沖掉即可。
老師,咨詢一個問題。建筑工程在異地施工,在異地預繳的2個點預繳稅款。這兩個點相當于是提前預繳了。那我下月應繳納的增值稅就少繳納2個點。那在異地預繳的這兩個點,可以用來充當進項發(fā)票么?極端一點,就是本來開9個點的票,現(xiàn)在只提供7個點的進項票,這樣可以么?不知道是否會造成成本降低,所得稅增加的問題?
老師 外地預繳增值稅2個點 城建稅五個點 然后我計提附加稅的時候就多了這兩個點的差額 我應該怎么做賬務處理
我公司是建筑勞務公司,工程在外地,上個月已在外地預繳了2個點稅,是用個人的卡交的,發(fā)現(xiàn)交多了,現(xiàn)在稅務局已把多交的的退回到公賬上,我應該怎么做賬務處理?
老師, 關于6稅兩費退回的稅金賬務處理該怎么做? 1、借:銀行存款 貸:應交稅費——應交城市維護建設稅 2、借:應交稅費——應交城市維護建設稅 貸:稅金及附加 還是 借銀行存款-金額 借城建附加-負數(shù)金額 這兩個哪個更合理點?
老師,咨詢一下,建筑行業(yè),預繳增值稅的時候,城建稅是按照5%預繳的,現(xiàn)在公司申報的時候,是按7%申報的,那么現(xiàn)在問題是,按抵扣了預繳的增值稅后,剩下的未交增值稅計算除了應交城建稅,和沒有抵扣預繳的增值稅算出來的城建稅差2個點,這個怎么辦,
老師分公司,沒有員工,負責人也不在該公司領工資,需要申報個稅嗎?怎么申報?
財務信息審核結果憑證單
老師:其它應收款的貸方余額,是不是表示其它應付款的貸方。
取的以前年度的發(fā)票,賬務處理該如何做
請教一下老師,2024年福利專票已勾選抵扣,這個月我可以把那張福利專票進項額轉出,可以嗎?有影響嗎?
老師,我們有個志愿者協(xié)會是社會組織,工商年報需要申報嗎
股東突然說老板1-4月工資要漲到5W(實際只發(fā)了1W),但現(xiàn)在沒錢付,讓調整應付職工薪酬,把欠老板的1-4月工資調到該科目里; 1.1-4月他們根本沒說老板工資5W,工資表就是按正常1W做的; 2.現(xiàn)在銀行也沒錢,讓把“應付職工薪酬”一下子調到十幾W,有什么意義???調后個稅要不要補交?
甲公司資產(chǎn)評估:總資產(chǎn)200萬,總負責100萬,凈資產(chǎn)100萬(股東為A政府)?,F(xiàn)要作為注冊資本注入乙公司,乙公司應該怎么做分錄
老師,社保和公積金可以是不同的公司給交嗎
老師 請問小規(guī)模納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品(蔬菜雞蛋)怎么做會計分錄
反正那個點我不用補繳了 借 稅金及附加 代 城建負數(shù) 摘要寫什么呢
摘要就寫調整XX號憑證。
好 謝謝老師
不客氣,滿意請五星好評哈。