同學(xué),你好 是不超過12萬
老師,你好,我想問一下,個(gè)人年綜合所得超過6萬,不超過12萬,那還要不要做個(gè)稅匯算清繳
老師,您好!我想咨詢下,年度收入是不超過6萬,還是不超過12萬,要匯算清繳呀?
你好,老師,我想咨詢個(gè)稅,這個(gè)不超過12萬元是不是可以不做個(gè)稅匯算清繳?
個(gè)稅年度綜合收入?yún)R算清繳,超過了6萬,沒有超過12萬,那是可以免于匯算申報(bào),還是要繳納匯算清繳個(gè)稅?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
老師:我公司2024年業(yè)務(wù)招待費(fèi)8097.92元,填企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),賬載金額8097.92元,稅收金額填多少,調(diào)增金額填多少?計(jì)算依據(jù)是什么?
老師 我們是旅行社 取得這種客運(yùn)行程單怎么入賬 入成本嗎 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
員工向公司借款31萬,寫了31萬借款單,做賬時(shí)分別做了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,那么借款單是不是只需要寫其他應(yīng)收款那部分,還是寫31萬也可以
增值稅扣繳比做賬多0.01 應(yīng)該怎么調(diào)整
代單位收的代收代付,是收現(xiàn)金好還是讓轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶好
老師假如我們的工資總額是10萬那么我們要交的工會(huì)資金是不是這樣算的100000×0.008*20%=160
老師,無票支出的款項(xiàng),匯算時(shí)候調(diào)到哪里啊
請(qǐng)問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適嗎?
您好!那我同事申報(bào)的時(shí)候收入10萬,提示要繳稅2萬,不匯算清繳就可以了吧!
同學(xué),你好 不可能的,收入10萬,最多繳納1200的稅,不可能繳納2萬的稅
我看他匯算的時(shí)候顯示應(yīng)納稅額2萬多,沒看清楚每月收入多少,那他這個(gè)稅是要繳納的嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,對(duì)的