您好,就是證明報廢的真實性。影響是可以全額扣除。作報廢的流程以及證明合理性等,是否虛增損失
老師好,2020年購買的300萬的口罩設(shè)備,2021年1月公司內(nèi)部做了全部報廢,這個對2021的匯算清繳有什么影響??要在匯算清繳時做些什么嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險?
老師好,我公司2019年成立,虧損30萬,2020年虧損了10萬,2021年1到3月第一季度盈利60萬,請問第一、我是想在2021年第一季度預(yù)繳所得稅時抵減2019年和2020年的虧損40萬,抵掉虧損后還有20萬上所得稅,這樣可以嗎?第二、如果可以我是要在2021年3月就完成2020年的匯算清繳嗎?具體怎么怎么操作?(2020年匯算清繳我還沒做)請老師回復(fù),謝謝
老師好,2021年的餐費金額已經(jīng)超過了全年營業(yè)額的0.005(上限),還有必要做進去嗎(做進去還有什么意義或影響嗎),還是說2022年匯算清繳2021全年餐費時可以把超過部分的餐費結(jié)轉(zhuǎn)到2022年中當(dāng)作餐費,謝謝。
老師你好,我做完匯算清繳以后調(diào)增交了2萬左右的稅款,我2021年匯算虧損和報表的凈利潤不一樣了,這個是對的嗎?我現(xiàn)在不明白匯算清繳后的虧損和我們的財務(wù)報表有什么勾稽關(guān)系?
老師。,圖片是2020年和2021年的所得稅利潤數(shù)。2020年的數(shù)有什么說法嗎?匯算清繳時納稅調(diào)整出的這個數(shù),稅務(wù)讓調(diào)的。2021的匯算清繳是4月之后做的,現(xiàn)在申報第二季度所得稅,沒有要彌補的這個數(shù)呢
怎么作廢之前開具的紙質(zhì)發(fā)票,開發(fā)票的稅盤已經(jīng)注銷掉了,那要怎么作廢
公司買車,停車位費用,計入什么科目
購進的紅酒說是招待、擺臺以及甜點使用的,這種咋做區(qū)分啊
咨詢下:銀行賬戶大額出款,公對公,目前需要提供合同或協(xié)議嗎?
老師,請問公司購買酒水作為業(yè)務(wù)招待費,在購進和領(lǐng)用時需要繳納印花稅嗎
老師,企業(yè)應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,財報怎么改?
老師想問下24年11月收到一張普票,次年6月對方又把這張票沖紅了,重新補了一張專票,我們這邊要怎么處理啊
老師你好!個稅申報經(jīng)營所得,到年底會按工資合并一起核算個稅嗎?
我們出口的結(jié)算方式是人民幣,報關(guān)單也是人民幣,請問,這個能報出口退稅嗎。
這個資料二,我理解不好,不應(yīng)該是賬上不能確認(rèn)收入是0,稅法說是收到貨款記入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額是20,應(yīng)該是遞延所得稅負(fù)債才是,答案是遞延所得稅資產(chǎn),幫忙求解,謝謝,詳細(xì)一點哈,謝謝老師
老師好,清繳時,資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表填寫時,稅會差異調(diào)增200多萬是吧??這屬于非正常處理,需要出具專項報告嗎??
您好,最好準(zhǔn)備專項報告。是的,若能證明合理性,可以不調(diào)整
老師好!資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表這表有稅會差異,怎么辦可以不調(diào)增??
您好,就是能夠證明您報廢合理性,即可不做報廢調(diào)整