您好,息稅前利潤(rùn)中的“稅前”指的是繳納企業(yè)所得稅之前的利潤(rùn)。也就是利潤(rùn)總額的概念。利潤(rùn)總額里是不包含消費(fèi)稅和增值稅的,所以扣除了消費(fèi)稅。
暖暖老師 我有個(gè)遺留問(wèn)題,為什么你說(shuō)消費(fèi)稅稅率是15%? 業(yè)務(wù)1繳納消費(fèi)稅的計(jì)算是30*15%=4.5 銷項(xiàng)稅4.8 業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅10*13%=1.3 消費(fèi)稅是10*15%=1.5 業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)是3.2 業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅是5*13%=0.65 消費(fèi)稅是5*15%=0.75 業(yè)務(wù)5銷項(xiàng)稅是2*13%=0.26 消費(fèi)稅2*15%=0.3 本月應(yīng)交增值稅的計(jì)算過(guò)程是 4.8+1.3+0.65+0.26-3.2 老師 這題我有知識(shí)盲區(qū) 我不知道為什么又乘13%又乘15% 增值稅稅率是13% 消費(fèi)稅稅率是15%
題2的(1)的答案,計(jì)算2016年稅前利潤(rùn),用15*(1-5%), 我的問(wèn)題是,消費(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額是包含消費(fèi)稅的,為什么這里要扣除消費(fèi)稅計(jì)算利潤(rùn)
這道題的第(1)問(wèn)中的第1小問(wèn),求2017年目標(biāo)稅前利潤(rùn),然后資料二顯示:2017年息稅前利潤(rùn)比2016年增長(zhǎng)9%,既然算的是息稅前利潤(rùn),為什么答案中考慮了消費(fèi)稅呢?
為什么銷售應(yīng)稅消費(fèi)品要將消費(fèi)稅計(jì)入稅金及附加,這樣算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的時(shí)候不就將消費(fèi)稅減了嗎,那是交消費(fèi)稅還是不交,我不太明白這個(gè)原理,希望可以解答一下問(wèn)題
如果像上面的題目截圖 有消費(fèi)稅稅率的 是不是就默認(rèn) 收入包含消費(fèi)稅 然后在計(jì)算利潤(rùn)總額時(shí)就要 收入*(1-消費(fèi)稅稅率)?、
找稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票,稅費(fèi)已經(jīng)當(dāng)場(chǎng)繳納了,該怎么做賬務(wù)處理呢
老師資 產(chǎn)負(fù)債青上,累計(jì)折舊期末數(shù),就是從公司成立以來(lái)到現(xiàn)在總共計(jì)提的折舊額?
技術(shù)工程類,公司,還得寫(xiě)標(biāo)書(shū)靠項(xiàng)目掙錢(qián),會(huì)計(jì)處理要求必須得會(huì)工程施工類的會(huì)計(jì)么?只做過(guò)商貿(mào)能干么
公司法人工資有具體標(biāo)準(zhǔn)嗎,比如一年工資年終獎(jiǎng)不能超過(guò)注冊(cè)資本的多少,不能超過(guò)收入的多少
老師,請(qǐng)問(wèn)文化事業(yè)建設(shè)稅計(jì)稅依據(jù)是什么啊 不會(huì)報(bào) 不知道怎么填寫(xiě) 求指導(dǎo)
您好,這個(gè)21年的不應(yīng)該是6%,7年嗎?為什么是4.9137
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市老板送給客戶一張卡客戶拿這張卡在我超市消費(fèi)了1000元會(huì)計(jì)分錄怎么做
您好,這個(gè)21年的折現(xiàn)率不應(yīng)該是6%,7年嗎?為什么是4.9173
公司買(mǎi)的車(chē),打款給總公司,分公司給開(kāi)的發(fā)票,因?yàn)榭钇辈灰恢?,?xiě)了對(duì)方這個(gè)告知函可以嗎?
總包方代發(fā)工資,未申報(bào)個(gè)稅,分包方收到其他建筑公司開(kāi)的代發(fā)工資金額的勞務(wù)票,那其他建筑公司怎么做賬和需要什么資料
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里的金額是包含消費(fèi)稅的,另外消費(fèi)稅還要計(jì)入營(yíng)業(yè)稅金及附加,然后利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減去營(yíng)業(yè)稅金及附加,所以稅前利潤(rùn)要扣除消費(fèi)稅,對(duì)嗎
是的,營(yíng)業(yè)稅金及附加都是營(yíng)業(yè)收入的減項(xiàng),所以最后的利潤(rùn)總額里就不包含營(yíng)業(yè)稅金及附加了.