同學(xué)你好 發(fā)生消費(fèi)稅 借,稅金及附加 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交消費(fèi)稅 交稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交消費(fèi)稅 貸,銀行存款 月末 借,本年利潤(rùn)? 貸,稅金及附加 就是說(shuō)消費(fèi)稅是需要交的;計(jì)入稅金及附加是抵減利潤(rùn) ,少交企業(yè) 所得稅
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年應(yīng)交的各種稅金為:增值稅300萬(wàn)元,消費(fèi)稅100萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅50萬(wàn)元,房產(chǎn)稅10萬(wàn)元,車船稅2萬(wàn)元,印花稅1萬(wàn)元,個(gè)人所得稅80萬(wàn)元。上述各項(xiàng)稅金應(yīng)計(jì)入稅金及附加的金額為 163萬(wàn)元。消費(fèi)稅不是只在對(duì)外銷售的時(shí)候才計(jì)入稅金及附加,自產(chǎn)自用的時(shí)候不計(jì)入,題目里沒(méi)說(shuō)是對(duì)外銷售還是自產(chǎn)自用,那消費(fèi)稅為什么要算進(jìn)去?
請(qǐng)問(wèn)老師我今天考的幾個(gè)題!是這樣!消費(fèi)稅說(shuō)木質(zhì)一次性筷子!押金逾期不退還!算價(jià)款我算時(shí)候算到銷售額里面了!對(duì)嗎!另外還有大題有一個(gè)問(wèn)一個(gè)東西有消費(fèi)稅用于在建工程,最后有說(shuō)城建稅多少!最后問(wèn)應(yīng)計(jì)入稅金附加是多少!我沒(méi)加用于在建工程的消費(fèi)稅,就計(jì)算了城建稅和教育附加!不知道這兩道題對(duì)不老師
老師,我想問(wèn)一下銷項(xiàng)稅額的話,講義里面的話是含稅售價(jià),加上除以一加百分之多少的稅率乘以3%的,但為什么做題目的時(shí)候它就變成減了呢?有點(diǎn)不太明白。希望老師給講講。 另外有個(gè)問(wèn)題就是圖三這個(gè),消費(fèi)稅稅額是怎么推算出來(lái)的捏?
我們公司委托某酒廠加工白酒,我們將收回的白酒全部用于連續(xù)生產(chǎn)套裝禮品白酒6噸,每頓不含稅單價(jià)為8000元,這一部分是否要算消費(fèi)稅。 回答是: 委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品收回后用于直接銷售的不需再交消費(fèi)稅,收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品并銷售的,需繳納消費(fèi)稅,但可扣除委托加工已納消費(fèi)稅。 問(wèn)題1.受托方不是已經(jīng)代收代繳了消費(fèi)稅嗎?為什么還要分直接出售和連續(xù)生產(chǎn)來(lái)判斷是否征稅
為什么銷售應(yīng)稅消費(fèi)品要將消費(fèi)稅計(jì)入稅金及附加,這樣算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的時(shí)候不就將消費(fèi)稅減了嗎,那是交消費(fèi)稅還是不交,我不太明白這個(gè)原理,希望可以解答一下問(wèn)題
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1308:44已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入增加了利潤(rùn)了,但是你之前分紅了嗎?是不是沒(méi)有分?200的應(yīng)收已經(jīng)確認(rèn)收入,也分過(guò)紅了
你好老師,坐標(biāo)山東,甲公司持股A公司股份100%,注冊(cè)資金300萬(wàn),未實(shí)際繳納,現(xiàn)在甲公司將A公司股份轉(zhuǎn)讓給乙公司,按照300萬(wàn)轉(zhuǎn)讓,請(qǐng)問(wèn)甲、乙公司各需要繳納哪些稅金呢,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
開(kāi)餐飲公司如果是自己的房產(chǎn),交房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅率是多少
免退稅關(guān)于報(bào)關(guān)單,要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,銷售發(fā)票商品名稱,規(guī)格型號(hào)。數(shù)量單價(jià)一致是嗎?免抵退稅有這個(gè)要求嗎
免退稅,國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)材料直接賣出國(guó)外,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣,免抵退稅,國(guó)內(nèi)采購(gòu)材料加工后賣出進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣是嗎
您好老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)控股一家公司,年底收到股息紅利,需要交個(gè)稅,除了被控股企業(yè)代扣代繳個(gè)稅,個(gè)獨(dú)可以自行申報(bào)繳納嗎
老師好,4月重新建帳套,1-3月的損益類年累計(jì)數(shù)我應(yīng)該怎么做,比如其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)支出都有2級(jí)科目,我是把每個(gè)月的都算出來(lái)再做嗎
老師你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,是記在三欄明細(xì)賬里嗎,還是記在其他的明細(xì)賬呢
啥意思,老師,關(guān)鍵200已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入,等于確認(rèn)過(guò)利潤(rùn)啊,也分過(guò)紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應(yīng)收200,做未分配利潤(rùn)1200這難道不是重復(fù)增加分紅利潤(rùn)了嗎齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1308:34你好對(duì)的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤(rùn)就行
住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎
老師,體現(xiàn)交消費(fèi)稅是在哪一步呀?
發(fā)生消費(fèi)稅 借,稅金及附加 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交消費(fèi)稅 是這個(gè)分錄;