同學(xué)你好 這個紅沖了重新開
老師您好,我想咨詢一下,我們收到客戶一張發(fā)票,賬務(wù)上已經(jīng)做了進項稅抵扣,但是剛剛勾選的時候發(fā)現(xiàn)對方開票時稅號錯了,現(xiàn)在補開也是8月的了,那我們現(xiàn)在除了賬上把這筆進項扣除以外,還有什么辦法嗎?
客戶稅號變了,我們開票還是按原來的稅號開的,票已經(jīng)給客戶好幾個月了,客戶也沒發(fā)現(xiàn),款已付一部分,今天我們再開票才發(fā)現(xiàn)錯了,這個怎么處理?普通發(fā)票
客戶稅號變了,我們開票還是按原來的稅號開的,票已經(jīng)給客戶好幾個月了,客戶也沒發(fā)現(xiàn),款已付一部分,今天我們再開票才發(fā)現(xiàn)錯了,這個怎么處理?普通發(fā)票
老師,剛剛開票的時候發(fā)現(xiàn)一家客戶的稅號寫錯了 從19年開發(fā)票的時候稅號一直是錯的 基本上每個月都給客戶會開一兩千的普票 對方財務(wù)也一直沒有發(fā)現(xiàn) 這個怎么處理呢?
老師,我是一般納稅人,去年給對方開過去的發(fā)票今天發(fā)現(xiàn)稅號寫錯了,對方也一直沒有抵扣,我們怎么做呢?直接把去年的發(fā)票紅沖到這個月就可以了是不
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎