經(jīng)營所得個稅這個是這么算=1287.13*0.007 ,這個城建稅==12.87*0.05/2 印花稅這個按
增值稅,工會籌備金,地方教育費附加,印花稅,城市維護建設稅,教育費附加,企業(yè)所得稅怎么計提?
老師,增值稅我會算 城市維護建設稅 印花稅 個人所得稅 是怎么算
城市建設維護稅,增值稅附征,這個是怎么算的。我們開發(fā)票9個點5971700.15元,增值稅493076.18元,城市建設維護稅是12326.9,怎么算的
工程公司,增值稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育費附加、企業(yè)所得稅、個人所得稅、印花稅這些稅怎么計算?
老師,第三季度申報征期,增值稅自動算出增值稅為11.8元,城市維護建設稅0.29元,城市維護建設稅是怎么算出來的呀,不是應該11.8*5%=0.59(我們是縣城小規(guī)模)
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
城市維護建設稅是在增值稅的基礎上算的嗎
是的,是的,是的,這個印花稅=1300*0.0003/2 我算出來是0.195 要是四舍五入是0.2
為啥要除2
可以減半,財稅2019.13 這個,個人去代開發(fā)票也是按小規(guī)??梢詼p半,