同學(xué)您好: 如果是員工宿舍按員工所屬的性質(zhì)計入:借:管理費用、銷售費用、生產(chǎn)成本-職工福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 貸:預(yù)付款;謝謝。
老師,我們公司租私人的房子做辦公室,房東電表上還預(yù)存了800元的電費,老板通過基本戶把這800元打到房東私人賬戶上了,我可以根據(jù)這張銀行回單這樣寫分錄嗎?借:預(yù)付賬款_電費 貸:銀行存款 800。用完了去電力公司開普票后,借:管理費用 _開辦費 貸:預(yù)付賬款_電費。
老師 支付員工宿舍費用時候 水電費是員工自己交 當(dāng)時是借預(yù)付賬款借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,收到員工水電費是借銀行存款貸其他應(yīng)收 這樣其他應(yīng)收就平了,但是后來收到了發(fā)票 就是借管理費用物業(yè)管理費 借管理費用水電費貸預(yù)收賬款貸其他應(yīng)收款,我這樣的話其他應(yīng)收款好像平不了,怎么能平呢?
我們預(yù)繳電話是借預(yù)付款供電公司,貸:銀行存款。在電力公司拿到電費發(fā)票,借:管理費用-生活用電7861,制造費用-生產(chǎn)用電78619,貸:預(yù)付款。員工用了的電費,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?員工用了1809
老師你好,我們租了場地給其它公司,電費都是我們交的,現(xiàn)在這家公司用的電。我們開了電費發(fā)票給他們了,開發(fā)票給他們的時候,分錄 借:應(yīng)收帳款 貸:其它業(yè)務(wù)收入 貸:增值稅-銷項稅 。我們做費用的時候 , 借:制造費用--水電費 貸:其他應(yīng)付款--代收電費(金額為實際我司用電費用) 。等 我們拿到供電所的電費發(fā)票的時候怎么做分錄
老師你好,我司生產(chǎn)面包,用到能源公司的蒸汽的水電,支付電費時:借:制造費用-水電,貸:銀行存款。蒸汽公司反還我司蒸汽部分的水費費用時:借:銀行,貸:能源公司。并需要開票?借:能源公司 貸:其他業(yè)務(wù)收入-水電費?,之后怎么沖減制造費用水電費?
老師您好,2024年個體戶是定期定額的,系統(tǒng)都是自動申報。昨天稅管聯(lián)系說有農(nóng)民工員工工資需要申報個稅,叫我補申報。我想問如果去年開票30萬,員工工資只有19萬,是否需要納經(jīng)營所得個稅?
老師,請問公司還股東的借款,轉(zhuǎn)款備注寫什么,借款沒有利息
請問老師,有沒有快遞公司具體的財務(wù)管理制度和財務(wù)核算
老師好,我公司三月份計提工資20000,四月份發(fā)3月份工資多發(fā)了3人工資6000,了解了一下后說是這幾人是3月找的臨時工,那么我四月份該怎么處理這筆業(yè)務(wù)
老師,我們在25年調(diào)整了23年的匯算清繳報表,補稅8萬,滯納金1.3萬,做賬怎么做呢?
你好,老師。我們前會計是當(dāng)月申報上月的個稅,但是我發(fā)現(xiàn)申報的數(shù)據(jù)和應(yīng)付職工薪酬科目的對不上。 還有我之前是5月申報4月實發(fā)的的工資,相當(dāng)于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報。數(shù)據(jù)那些會不會有偏差。
老師,早上好!我想問一下,食堂每個月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費10萬,比如說3月份食材款5萬,水電費1000元,工人工資4000元,購買廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費用?
老師申報24年匯算清繳時,25年入賬的有24年票據(jù)進了未分配利潤,資產(chǎn)負債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費用增加了,也填了,在資產(chǎn)負債表中還需要填哪一項
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會不會查呢
我們要扣員工的1809電費,他們自己交
同學(xué)您好: ? ? ? ?借:其他應(yīng)收款-員工名? ?貸:預(yù)付賬款。謝謝
能不能直接借其他應(yīng)收款,借管理費用生活用電負數(shù)
同學(xué)您好: ? ? ? 這樣的分錄您直接做成以下分錄即可。沒必要在做一筆負數(shù)分錄。謝謝 ? ? ? 借:管理費用 ? ? ? ?制造費用 ? ? ? ?其他應(yīng)收款 ? ? ? ?貸:預(yù)付賬款 ? ? ? ?