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老師你好,我們租了場地給其它公司,電費都是我們交的,現(xiàn)在這家公司用的電。我們開了電費發(fā)票給他們了,開發(fā)票給他們的時候,分錄 借:應(yīng)收帳款 貸:其它業(yè)務(wù)收入 貸:增值稅-銷項稅 。我們做費用的時候 , 借:制造費用--水電費 貸:其他應(yīng)付款--代收電費(金額為實際我司用電費用) 。等 我們拿到供電所的電費發(fā)票的時候怎么做分錄

2022-11-24 13:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-24 13:14

同學(xué)你好 借其他業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款

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快賬用戶3023 追問 2022-11-24 13:23

老師看不懂, 我們收到電廠發(fā)票 借:付應(yīng)帳款--代收電費 借:其他業(yè)務(wù)成本(其他公司用我們電不含稅金額) 借:應(yīng)交增值稅--進(jìn)項 貸:國網(wǎng)電力公司 發(fā)票金額

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齊紅老師 解答 2022-11-24 13:32

你代收代付的電費部分你們自己給其他公司開發(fā)票了嗎

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快賬用戶3023 追問 2022-11-24 13:46

是的,所以你剛說的那個我覺得不對

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齊紅老師 解答 2022-11-24 13:53

同學(xué)你好 那你收到電費發(fā)票那部分計入其他業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶3023 追問 2022-11-24 14:05

老師你看我上面的分錄對嗎,你簡單和我說,我不知道怎么寫

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齊紅老師 解答 2022-11-24 14:12

同學(xué)你好 借其他業(yè)務(wù)成本 借制造費用 貸銀行存款 應(yīng)該這樣

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快賬用戶3023 追問 2022-11-24 14:17

老師能不能詳細(xì)點,我們都是先提費用的,因為發(fā)票到第二個朋才能收到,提費用時 借:制造費用--水電 貸:其他應(yīng)付款-代扣電費。 比如收到發(fā)票: 借:其他應(yīng)付款(公司用電) 借:其他業(yè)務(wù)成本(其他公司用電) 借:應(yīng)交增值稅--進(jìn)項 貸:應(yīng)付帳款:國家電網(wǎng)

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快賬用戶3023 追問 2022-11-24 14:18

老師你看這樣對嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-24 14:23

同學(xué)你好 公司用電應(yīng)該和其他公司用電一樣的呀 借管理費用或者制造費用 借其他業(yè)務(wù)成本 借進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款 這樣

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同學(xué)你好 借其他業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
2022-11-24
學(xué)員你好,你們沒有對外支付電費嗎
2022-12-08
你好,是的,是直接記費用
2022-01-11
你好,那你們怎么收租戶的水電費呀,這怎么算出來的。
2022-01-11
你好;? ?你之前 電費有賺取差價了嗎?? ?還是說代收代付的?? ?
2022-04-26
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