你好 新建賬 差額可以記未分配利潤?
如果我的科目余額表是1-9月的,上面的年初數(shù)與期初數(shù)相同,期初建賬時,錄入期初數(shù)據(jù),試算不平衡。只有累計借方數(shù)與貸方數(shù)相同,年初數(shù)與期初數(shù)都跟科目余額表上的對不上,我要怎么調整?
老師您好,如果錄期初數(shù)據(jù)提示年初余額和期初余額不平衡,相差14369.48,請問怎么可以調平
老師我的未分配利潤的年初余額和期初余額本來就是7184.74 老師您好,如果錄期初數(shù)據(jù)提示年初余額和期初余額不平衡,相差14369.48,請問怎么可以調平
老師,請問下期初數(shù)據(jù)錄入試算平衡期初余額是平的,資產(chǎn)負債表期初是有差額,差額剛好是應交稅費的金額,我的期初應交稅費都是填在貸方期初余額,請問是我哪里填錯了嗎?
老師,錄入初始數(shù)據(jù)后,試算平衡顯示期初余額借方等于貸方,可年初余額大于貸方,怎么回事,應該怎么辦???
老師請問下租的場地用來建科技館,前期的建設費用及裝修費計入什么科目呢
請問老師,企業(yè)2024年付的租金100萬,已入成本,但對方要在今年的7月才能給開發(fā)票,匯算清繳前需要調增嗎
您好,24年12月份工資計提了10110,個稅系統(tǒng)0申報。 那么匯算清繳需要調增嗎
老師,為了不被稅務系統(tǒng)預警。一般按什么比例交稅?多了老板虧,少了稅務局會查?
老師,請問一下,收到代扣代繳個人所得稅手續(xù)費應計入那個科目,請問這個要報增值稅嗎?我現(xiàn)在報表差異差這個0.89元
老師,2024年取得了發(fā)票,但是沒有入賬,2025年還可以使用嗎
@apple老師,其他老師別接 請問為啥減120
老師請問下綜合體的店面租給商戶,以營業(yè)額的百分比進行收取服務費,這個以不動產(chǎn)租賃還是以服務費開票給商戶呢
老師,現(xiàn)檢查發(fā)現(xiàn)收到的發(fā)票有一張是應稅物品,但對方開了免稅,這個是去年開的,請問現(xiàn)在叫對方作廢重開的話那邊要怎么操作?會影響他們的報稅嗎
諾諾開票一年服務費398,記入什么科目?
除了記在未分配利潤還需要再記在哪個科目呢,老師?
你好 沒有了 或者你就找到不平的原因 用正確的科目??
老師您好,是這樣的我年初余額和期初余額都差14369.48
你好 盤點完沒有其他的數(shù)據(jù) 了 就把差額記未分配利潤?
按照您說的,把這個數(shù)加到利潤分配了之后,還是不對
加到這個科目就平了 咋不對呢? ?是差額記未分配利潤?
老師我的未分配利潤的年初余額和期初余額本來就是7184.74
你好 把差額加這里就可以了??