您好!社保當(dāng)月計(jì)提公司承擔(dān)部分。
我們這里社保是當(dāng)月交當(dāng)月的。關(guān)于企業(yè)和員工個(gè)人承擔(dān)的部分,是上個(gè)月計(jì)提還是當(dāng)月計(jì)提。
社保一般是怎么繳納的?是當(dāng)月的社保當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月交。還是當(dāng)月的社保當(dāng)月計(jì)提,次月交?為什么有些公司說(shuō)15號(hào)前交當(dāng)月,15號(hào)后交次月?
社保當(dāng)月扣當(dāng)月,當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的是計(jì)提總數(shù)還是計(jì)提公司承擔(dān)的
老師您好公司工資是當(dāng)月計(jì)提下月發(fā)放,但是社保是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納,但是發(fā)工資時(shí)扣除社保個(gè)人承擔(dān)部分沒(méi)辦法當(dāng)月扣當(dāng)月怎么辦?
老師,社保是當(dāng)月交當(dāng)月的,計(jì)提是當(dāng)月計(jì)提還是上月計(jì)提?
老師,幫我看一下44題題目給了利潤(rùn)總額,還需要結(jié)轉(zhuǎn)收入費(fèi)用嗎?如果不結(jié)轉(zhuǎn)那損益類(lèi)期末有余額,這種可以嗎
每月,報(bào)稅,代賬公司要銀行流水是干什么用的?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,支付公司的房租,需要對(duì)方開(kāi)票嗎?
老師,幫我看一下第44題題目給了利潤(rùn)總額,還需要再結(jié)轉(zhuǎn)收入和費(fèi)用嗎
老師好、同一家公司、已經(jīng)采用了預(yù)收帳款一某公司、本著一預(yù)到底的原則:現(xiàn)在需要預(yù)付一筆貨款給對(duì)方、采用什么科目比較合適呀、辛苦老師指點(diǎn)一下、謝謝
老師去年我單位培訓(xùn),收到發(fā)票錯(cuò)誤今年重開(kāi),去年已做賬務(wù)處理,今年重開(kāi)的發(fā)票怎么處理
老師,A股東的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給B股東了。但是A股東實(shí)繳了5000.請(qǐng)問(wèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓后賬怎么做?目前賬上借:銀行存款50000 貸:實(shí)收資本A股東
老師,請(qǐng)問(wèn)一下工商年報(bào)的網(wǎng)址在學(xué)堂哪里可以找到,我找了一下沒(méi)找到
老師您好,異地預(yù)交了增值稅之后,我現(xiàn)在填寫(xiě)的本月實(shí)繳的增值稅報(bào)表,我的數(shù)字沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái),我現(xiàn)在自己填,填的時(shí)候附表4上面填寫(xiě)本期數(shù)是不是要把增值稅和增值稅附加稅全部都加起來(lái)填上還是光填寫(xiě)一個(gè)增值稅的金額
老師,300萬(wàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要有多少的費(fèi)用?利索是負(fù)數(shù)
好的,知道了
好的,祝你工作順利哈