同學你好!收到首付? ?記入預收賬款 轉給金融公司? ? 記入其他應收款 收到全款? 則 借:預收賬款 ? ? ?貸:其他應收款 借:銀行存款 ? ? ?貸:主營業(yè)務收入 ? ? ? ? 應交稅費 借:主營業(yè)務成本 ? ? ?貸:庫存商品
我公司是做網約車租賃公司,以租代購銷售網約車給客戶,但是前提是客戶找金融公司貸款,然后金融公司把錢轉給我們,我們再從廠家購車,廠家給我們開發(fā)票,3年后客戶貸款還清該車就是他的了,這個我們如何進行賬務處理
請問我們是汽車銷售公司,收到客戶的銷貸首付款后又轉給金融公司,等客戶的銷貸手續(xù)辦完,金融公司又把車款全款轉給我們銷售公司,請問怎么走賬!
請問我們賣一臺車是走銷貸的,只收到客戶的首付款,剩余車款客戶與銷貸公司每月付月供,請問我們公司該怎么走賬
老師,請問我們公司貸款買車進來,又賣給客戶,客戶給我們首付款,然后每個月的月供都是客戶又轉來給我們,我們又還給金融公司。月供還完給客戶辦理汽車變更所有權,變更成客戶的名字。這樣是算融資租賃嗎?
老師,請問我們汽車銷售公司買車進來賣車,買的時候向金融公司貸款買了一批車,賣的時候也是客戶先給首付款,剩余的款每個月按月還給我們。請問會計分錄
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師好!請問金融公司轉過來全款是沖其他應收款嗎?貸款的部分沖應收賬款嗎?
這個就是首付部分? ? ?沖減的 沖銷掉的哦
收到客戶車款 借:銀行存款 貸:預收賬款 2:轉入金融公司 借:其他應收款 貸:銀行存款 3:收到金融公司全款 借:銀存 其他應收款 預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 銷項稅
請問金融公司轉全款時怎么沖其他應收款
第三個分錄? 其他應收款 應該在貸方的哦
知道了,謝謝你
不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝
請問預收賬款和其他應收款金額不一致怎么走平
這個的話? ? 用銀行存款配平的呀
有時客戶轉過來的首付款多,有時少,但是我們轉入金融公司的首付款是按車款總額的百分之三十,
請問這個差額怎么走賬,走其他業(yè)務收入和其他業(yè)務成本,可以嗎,謝謝老師!
一樣的呀? ?比如客戶5萬元? ? 你們付給金融公司10萬元 就是 借:銀行存款? ? ? ? 預收賬款? ? 50000 ? ? 貸:主營業(yè)務收入 ? ? ? ? ?應交稅費 ? ? ? ? 其他應收款? ? ? ?100000 這個是能配平的
請問怎么用銀行存款配平, 假如收客戶96500.支付金融公司92000. 借:預收9.65 貸:其他應收9.2 這個貸方怎么走平,
看我上面寫的? ?和確認收入的分錄? ?在一起的呀