你好,同學(xué)。 你收到金融公司款項(xiàng)時(shí) 借 銀行存款 貸 長(zhǎng)期應(yīng)收款 你購(gòu)車(chē)時(shí) 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 然后車(chē)歸客戶 借 其他應(yīng)收款 貸 固定資產(chǎn) 融資租賃
我現(xiàn)在這公司不是專門(mén)的4S店也就是中間商買(mǎi)賣(mài)車(chē)的 現(xiàn)在很流行網(wǎng)約車(chē)的,很多人沒(méi)那門(mén)多錢(qián)買(mǎi),我們就找這樣的客戶 客戶通過(guò)我們可以零首付貸款提車(chē),然后我們幫忙注冊(cè)跑車(chē)賬號(hào)辦理證件司機(jī)輕松方便上路跑車(chē),只是車(chē)是月供,供給金融公司的! 我們找車(chē)商,車(chē)商給我們開(kāi)發(fā)票,款不是我們付 當(dāng)客戶貸款成功,金融公司把錢(qián)全部轉(zhuǎn)給車(chē)商,扣除車(chē)價(jià)后返給我們 期間,我們幫客戶辦理車(chē)險(xiǎn)、上戶、交購(gòu)置稅、雜七雜八的(這些費(fèi)用都是公司付的) 我們公司A開(kāi)機(jī)動(dòng)車(chē)票開(kāi)給自己A了(本來(lái)開(kāi)給客戶個(gè)人的),方便上戶跑車(chē),你看我這樣做合理嗎,同時(shí)看看正確做法 嘛
我公司是做網(wǎng)約車(chē)租賃公司,以租代購(gòu)銷售網(wǎng)約車(chē)給客戶,但是前提是客戶找金融公司貸款,然后金融公司把錢(qián)轉(zhuǎn)給我們,我們?cè)購(gòu)膹S家購(gòu)車(chē),廠家給我們開(kāi)發(fā)票,3年后客戶貸款還清該車(chē)就是他的了,這個(gè)我們?nèi)绾芜M(jìn)行賬務(wù)處理
老師,問(wèn)下,公司是汽車(chē)租賃公司,先把車(chē)買(mǎi)回來(lái),然后再以租代購(gòu)的形式給客戶用,比如以公司名義擔(dān)保讓客戶向銀行貸款,客戶每月還款給銀行,但車(chē)子所有權(quán)還是公司,等客戶把銀行款還完了,我們?cè)侔衍?chē)子過(guò)戶給客戶怎么賬務(wù)處理
我方公司是4S店,顧客在公司做貸款購(gòu)車(chē),廠家的金融公司有一個(gè)貼息政策,金融公司在給我們公司打貸款的時(shí)候把這個(gè)貼息錢(qián)扣出來(lái)了,然后以把貼息的錢(qián)以銷售折讓或者返利的方式給,她們之后再看紅字發(fā)票給我們,這么怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
請(qǐng)問(wèn)老師我公司是做新車(chē)貿(mào)易的,客戶通過(guò)我們公司做的銀行/金融公司貸款,然后貸款審批通過(guò)了之后銀行就會(huì)把貸款金額打到我公司賬上,我們?cè)侔堰@筆錢(qián)通過(guò)我們另外一家公司再把這筆錢(qián)打給4S店,請(qǐng)問(wèn)這樣稅務(wù)問(wèn)題嚴(yán)不嚴(yán)重,購(gòu)車(chē)發(fā)票不由我們公司開(kāi),我們只是過(guò)下客戶的貸款資金
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問(wèn),我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒(méi)有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)