借原材料,負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,或者是做借進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù)
公司1月份購進(jìn)一批貨,稅額已認(rèn)證,2月份我是不想要這批貨,已退還。2月申報已做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,這筆進(jìn)項轉(zhuǎn)出我應(yīng)該怎么錄入分錄呢?
老師您好, 關(guān)于車的發(fā)票做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我有點(diǎn)不明白。7月份收到的機(jī)動車發(fā)票已入賬也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,8月份沖紅退回去了,又給我開的進(jìn)項專票。那么7月份這筆已經(jīng)抵扣的稅額8月份我得做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,要怎么做呢
老師好,圖1是2月份的一張憑證,是福利費(fèi),做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,7月份這個發(fā)票沖紅了,我按原來2月的分錄做了負(fù)數(shù)。現(xiàn)在申報增值稅的時候,系統(tǒng)比對不通過,需要把沖紅發(fā)票的729.01元填上。這是什么原因啊?我2月份那筆已經(jīng)做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
今年1月份我單位進(jìn)了一批貨,已抵扣增值稅,這個月需要退貨,銷項負(fù)數(shù)已經(jīng)開具,進(jìn)項稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出,購買方會計分錄如何做?
老師,你好。已認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票,本月發(fā)生采購?fù)素?,請問這筆分錄如何做呢?是通過進(jìn)項轉(zhuǎn)出還是通過待認(rèn)證進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)做呢?正確的分錄是什么呢?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對