同學(xué)你好!余額負(fù)數(shù)? ? 這些要相應(yīng)調(diào)整的哦

老師,我們老板準(zhǔn)備貸款買車,汽車公司喊填財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)我是按照我們當(dāng)年的財(cái)務(wù)報(bào)表照著填嗎?應(yīng)收應(yīng)付的余額是負(fù)數(shù)我是不是需要重新調(diào)整呢?
我們有個(gè)公司在走簡(jiǎn)易注銷流程,在電子稅務(wù)局填報(bào)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表時(shí),有一個(gè)負(fù)債清償損益明細(xì)表,這里面的清償金額應(yīng)該如何填列?如果和賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)填寫(xiě)一樣的數(shù)字,是不是就意味著我們要清償這些負(fù)債?當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是就應(yīng)該沒(méi)有應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款余額了?
我們有個(gè)公司在走簡(jiǎn)易注銷流程,在電子稅務(wù)局填報(bào)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表時(shí),有一個(gè)負(fù)債清償損益明細(xì)表,這里面的清償金額應(yīng)該如何填列?如果和賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)填寫(xiě)一樣的數(shù)字,是不是就意味著我們要清償這些負(fù)債?當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是就應(yīng)該沒(méi)有應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款余額了?
老師,這個(gè)是之前代賬公司做的賬表,現(xiàn)在我買了財(cái)務(wù)軟件想重新整理了,建期初數(shù)據(jù),這個(gè)其他應(yīng)付款余額在借方,該怎么寫(xiě)? ?是記其他應(yīng)收款去?還是其他應(yīng)付款填負(fù)數(shù)?
老師,我現(xiàn)在代賬接受過(guò)來(lái)做的很亂,資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收應(yīng)付的金額對(duì)不上,我是按稅局的財(cái)報(bào)來(lái)填吧 直接把稅務(wù)局里的報(bào)表數(shù)據(jù)輸入重新建立的賬套中,明細(xì)賬、總賬、科目余額表這些數(shù)據(jù)我還需要輸入嗎 還是我重新建立就行
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說(shuō)一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來(lái)時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬(wàn)元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬(wàn)元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存,但有客戶要購(gòu)買,現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開(kāi)發(fā)票給他們否?能開(kāi)的話要開(kāi)什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說(shuō)編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候,大部分解答說(shuō)不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問(wèn)具體應(yīng)該聽(tīng)誰(shuí)的。謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購(gòu)買了一臺(tái)車,10月做憑證是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫(xiě)憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來(lái),支付了2萬(wàn)轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒(méi)有發(fā)票,如何入賬?


我就把應(yīng)收應(yīng)付的負(fù)數(shù)全部調(diào)整到預(yù)收和預(yù)付里面嗎?,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付在報(bào)表時(shí)是正數(shù)的話我就不做調(diào)整可以不呢?
嗯嗯? 這樣就可以了呀
好的,謝謝老師
不客氣。如果對(duì)回答滿意,請(qǐng)五星好評(píng),謝謝