你好,是的,如果負(fù)債有余額,申報(bào)時(shí)數(shù)據(jù)就要填
請(qǐng)問一下老師:因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過來,這個(gè)公司之前交接的人給我們說的是零申報(bào),老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報(bào)沒數(shù)據(jù),所以說在填寫 19年的利潤(rùn)和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零,20年那時(shí)候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤(rùn)表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請(qǐng)教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
老師您好,我們公司2020年的賬務(wù)我是根據(jù)2021年5月31日匯算清繳申報(bào)的報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表)更改的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)匯算清繳的時(shí)候有點(diǎn)問題,就先按大概數(shù)字申報(bào)了,現(xiàn)在我調(diào)整后發(fā)現(xiàn)20年資產(chǎn)負(fù)債表跟交上去的匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣,收入成本費(fèi)用以及合計(jì)數(shù)都一樣,但是里面的應(yīng)付賬款,應(yīng)付職工薪酬,還有其他應(yīng)付款在這三個(gè)科目的期末余額不一樣,老師這種的是必須要做成一樣的嗎 還是可以不一樣
我們有個(gè)公司在走簡(jiǎn)易注銷流程,在電子稅務(wù)局填報(bào)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表時(shí),有一個(gè)負(fù)債清償損益明細(xì)表,這里面的清償金額應(yīng)該如何填列?如果和賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)填寫一樣的數(shù)字,是不是就意味著我們要清償這些負(fù)債?當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是就應(yīng)該沒有應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款余額了?
我們有個(gè)公司在走簡(jiǎn)易注銷流程,在電子稅務(wù)局填報(bào)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表時(shí),有一個(gè)負(fù)債清償損益明細(xì)表,這里面的清償金額應(yīng)該如何填列?如果和賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)填寫一樣的數(shù)字,是不是就意味著我們要清償這些負(fù)債?當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是就應(yīng)該沒有應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款余額了?
稅務(wù)注銷,電子稅務(wù)局清算企業(yè)所得稅申報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表上有余額的就只剩下,其他應(yīng)付款期末余額為1000,未分配利潤(rùn)期末余額為-1000,,1、怎么填報(bào)“負(fù)債清償損益明細(xì)表”上的賬面價(jià)值,計(jì)稅基礎(chǔ),清償金額 2、“剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表”,未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù),需要填寫表上的累計(jì)未分配利潤(rùn)嗎?
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
清償金額這里怎么填啊?應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款都是之前遺留的金額,應(yīng)該也是無法常付了
如果負(fù)債類有數(shù)據(jù)就不能有簡(jiǎn)易注銷了,要走一般注銷
應(yīng)付款類付不了了這就是你們的收入,可以做到營(yíng)業(yè)外收入
如果應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款無法償付,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,清算的時(shí)候就需要對(duì)這部分繳納所得稅了是不?
是的,同學(xué),如果公司本來有虧損就可以沖減這部分
好的,謝謝老師
不客氣的,滿意的話麻煩五星好評(píng),謝謝