您好 是分段計(jì)算 比如280萬(wàn) 企業(yè)所得稅100*0.25*0.2%2B180*0.5*0.2=23
老師,超過(guò)100萬(wàn)的應(yīng)納稅所得額的話(huà),是100萬(wàn)以?xún)?nèi)那部分是按5%計(jì)算,超過(guò)部分按10%,還是超過(guò)所有都按照10%呢
請(qǐng)問(wèn)老師,所得稅優(yōu)惠政策,稅率100萬(wàn)以?xún)?nèi)5%,100-300萬(wàn)10%,怎么計(jì)算數(shù)額,是分段嗎?還是超過(guò)100萬(wàn)了,所以的利潤(rùn)都按10%計(jì)算
老師 現(xiàn)在企業(yè)所得稅,是不是按稅收優(yōu)惠政策算下來(lái),利潤(rùn)總額在100萬(wàn)內(nèi)稅率是2.5%,100-300萬(wàn)稅率是10%,300萬(wàn)以上25%?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司凈利潤(rùn)是102萬(wàn),政策是100萬(wàn)以?xún)?nèi)企業(yè)所得稅稅率2.5%,100-300萬(wàn)稅率是10%,計(jì)算企業(yè)所得稅是不是100萬(wàn)按稅率2.5%算,超出部分的2萬(wàn)按稅率10%計(jì)算
請(qǐng)問(wèn)老師,這樣計(jì)算是否正確 新政策申報(bào)企業(yè)所得稅,利潤(rùn)總額在: 100萬(wàn)以?xún)?nèi)按2.5% 100萬(wàn)-300萬(wàn),超過(guò)部分按5% 300萬(wàn)以上,超過(guò)部分按25%
老師請(qǐng)問(wèn)一下,之前做賬我工資每個(gè)月有計(jì)提,但社保是直接計(jì)入管理費(fèi)用~社保費(fèi),單位繳納和個(gè)人部分也沒(méi)分開(kāi)做賬,也沒(méi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬來(lái)核算,現(xiàn)在正確的做法可以指導(dǎo)一下嗎?
現(xiàn)在建筑勞務(wù)公司,承接建筑勞務(wù)分包業(yè)務(wù),需要?jiǎng)趧?wù)資質(zhì)不?
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在申報(bào)第三季度可以直接彌補(bǔ)虧損嗎? 還是需要在明年匯繳才能彌補(bǔ)虧損
老師,個(gè)人所得稅單位報(bào)了,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?
農(nóng)業(yè)公司收到國(guó)家補(bǔ)助資金需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師考試今年的會(huì)計(jì)繼續(xù)教育必須完成嗎
老師運(yùn)輸公司缺進(jìn)項(xiàng)票,可以有合理的辦法規(guī)避一下嗎?
老師申報(bào)印花稅出現(xiàn)這樣是什么原因
老師,好。我們第三季度沒(méi)有開(kāi)票,有無(wú)票收入,我按1%算稅了,等于說(shuō)是沒(méi)有開(kāi)票,只有無(wú)票收入1010元。這個(gè)季度總無(wú)票收入1000元,稅10元,沒(méi)其他收入,我們是小規(guī)模,金額和稅額我都應(yīng)該填到增值稅主表得哪一行,還有其他申報(bào)表都應(yīng)該填什么?
老師,我8月份結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅,計(jì)提城建稅,9月份繳納了,怎么做分錄?是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未來(lái)增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅,貸銀行存款么?