你折舊計算還是要點一下的,
老師好,重復(fù)入帳的固定資產(chǎn)和長期待攤費用,并且己計提折舊和攤銷,更正時,負數(shù)更正就可以了是吧,那折舊和攤銷部分應(yīng)如何處理呢,我公司是小企業(yè)會計準則
老師,我公司的固定資產(chǎn)折舊已經(jīng)計提完成了,那我在金碟系統(tǒng)應(yīng)該不用再計提折舊了吧,但我每期結(jié)帳時就會提醒我還沒有計提折舊,要我先計提后才能張結(jié)帳,這樣我應(yīng)該如何做?
老師您好!公司8月份購買的固定資產(chǎn)次月9月份才收到發(fā)票入賬,因此剛剛啟用了我們學(xué)堂快賬軟件里的固定資產(chǎn)模塊,初始化以后可以從固定資產(chǎn)列表里面顯示我錄入的資產(chǎn)信息,當(dāng)我點“計提折舊”時跳轉(zhuǎn)信息又顯示“有數(shù)據(jù),部分未生成憑證”是什么意思啊?是我固定資產(chǎn)信息錄入有問題還是要到下個月系統(tǒng)自動計提折舊后才會有顯示?還有這個折舊計提以后是系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)入總賬還是要單獨在總帳里面錄入計提折舊的分錄呢?
你好,老師,請問下,我當(dāng)時系統(tǒng)是9月份賬沒做賬,9月份計提折舊后,就把固定資產(chǎn)折舊清單打印出來,后打折清理固定資產(chǎn)開票了,開票是在10月份,然后我現(xiàn)在做10月份的賬,是不是又要計提折舊才能清理固定資產(chǎn)。我只能按折后的那個開票金額來做分錄是吧。
老師,我們公司之前的賬是代賬會計做的,廠房是自建的,去年五月就已經(jīng)生產(chǎn)了,可是廠房這些固定資產(chǎn)沒有計提過折舊,按正常投入生產(chǎn)了,就應(yīng)該計提折舊,外賬會計說見到驗收報告才結(jié)轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn),再計提折舊。應(yīng)該不是這樣的吧
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
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我現(xiàn)在是點了一次之后再把憑證刪除,這樣可以嗎?
你不用計提折舊了,你折舊計算處理的金額應(yīng)該就是0;
金碟里面是自動生產(chǎn)憑證的呀,難道把憑證的金額改成0?
是的,你自動產(chǎn)生憑證嗎,你不用計提折舊了,只要點一下,然后就不會產(chǎn)生憑證了
是呀,進固定資產(chǎn)那個頁面點計提折舊就會自動生產(chǎn)憑證了,你意思是我直點一下計提折舊就行了,就不用再一步一步跟他提示做?
你不需要折舊了,點計提折舊應(yīng)該不會產(chǎn)生憑證啊
就是還會產(chǎn)生折舊,我不知道之前是如何設(shè)置的,但我接手開始她們就說已經(jīng)計提完了,不用再計提了,所以我才覺得奇怪
那就是你固定資產(chǎn)的折舊年限設(shè)置有問題
辦公室電腦3臺,2018年11月開始用,平均年限法,原值7257元,累計折舊3906.6元,凈值3350.4元,使用壽命60期,剩余壽命28期,那就是沒有完成計提了,是吧?
是的,那是還沒有折舊完
那我之前有幾期都沒做折舊,現(xiàn)在可以在這期補上嗎?
可以的,可以補計提折舊的
那我應(yīng)該如何補做這個計提呢?我直接在本期的計提那連續(xù)補上那幾期的分錄,但那個剩余壽命還是跟我沒補的一樣,難道不是應(yīng)該我補上就會直接減了那幾期的壽命嗎?
你是軟件進行折舊的嗎
對,直接在金碟上計提本期的折舊,那我之前三期的是不是單獨做一個手工憑證,借:以前年度損益調(diào)整 500 貸:累計折舊 500,然后再做一個借:未分配利潤 500 ,貸:以前年度損益調(diào)整 500,這樣做可以嗎?
你如果是系統(tǒng)折舊,應(yīng)該每期都會有折舊額的啊
一般都是我直接在固定資產(chǎn)那點進去系統(tǒng)直接生產(chǎn)折舊憑證然后因為上一任說已經(jīng)不用折舊了,所以我都是把那個憑證刪掉再結(jié)帳,所以最近這幾期是沒有做計提折舊的,我現(xiàn)在補只能手工憑證補做了吧?
手工補的話,你系統(tǒng)折舊額會跟賬面折舊金額不一致的