你好,普票沒有關(guān)系的,對(duì)方也不能抵扣
老師好 我們單位之前的會(huì)計(jì) 在2019年1月開的普票489325.28元開成免稅發(fā)票了 可在申報(bào)的時(shí)候,卻按開票金額的3%交了增值稅 現(xiàn)在客戶退票,退票金額是399325.28元,現(xiàn)在又按1%稅率給對(duì)方開了發(fā)票 請(qǐng)問,收回的發(fā)票紅沖之后,這個(gè)交過的增值稅,我應(yīng)該怎么處理?
您好我們單位是免增值稅單位 但是普票開成1%稅率了 已經(jīng)跨年跨月了 被稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)了 會(huì)有什么樣的處罰
老師,你好,我們是一般納稅人,我發(fā)現(xiàn)1月憑證里外單位給我們開的增值稅普通發(fā)票的名稱開錯(cuò)了,其他沒有問題,但是我們已經(jīng)裝訂好了,拆下來的話發(fā)票中間有小孔,這個(gè)怎么讓外單位重新給我們開具啊
老師好,電子稅務(wù)局跳出來,“本月,您取得了1張?jiān)鲋刀惣t字發(fā)票,有1張?jiān)鲋刀惏l(fā)票被沖紅。請(qǐng)您 按照有關(guān)規(guī)定辦理后續(xù)業(yè)務(wù)”。請(qǐng)問這是有單位給我們開了紅字發(fā)票嗎?謝謝!
老師好,我單位是汽車銷售行業(yè),集團(tuán)內(nèi)部調(diào)撥了一輛車,開的是增值稅專用發(fā)票,但是對(duì)方操作失誤導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,已經(jīng)跨月了,現(xiàn)在我們開了紅字信息申請(qǐng)表,有給他們重新開了增值稅專用發(fā)票,那現(xiàn)在紅字信息表做賬怎么處理
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)