同學(xué)您好, 您是所有員工還是
老師您好,我公司是賣方,因未按合同履行發(fā)貨,現(xiàn)在給買方退了貨款,并按年化利率支付了違約金,這個(gè)違約金買方是給我們開(kāi)的收據(jù),那我們能要求他們開(kāi)發(fā)票嗎,收據(jù)可以所得稅稅前扣除嗎
工程檢測(cè)公司,與A公司合作,幾個(gè)項(xiàng)目用房抵,金額共計(jì):918419.69,扣除8%管理費(fèi)及6%稅點(diǎn)918419.69*14%=128578.76,我公司欠A公司管理費(fèi)及稅費(fèi)128578.76。今天申請(qǐng)支付了A公司合作7200元,對(duì)方說(shuō)稅金互抵,這次的付款對(duì)方要開(kāi)票給我公司嗎?
老師 我們施工企業(yè) 甲方欠我們200萬(wàn)工程款 后來(lái)抵得房子200萬(wàn),并且我們給對(duì)方開(kāi)票開(kāi)了200萬(wàn)。后售樓部直接更名為實(shí)際購(gòu)買150萬(wàn),這期間損失了50萬(wàn)。走營(yíng)業(yè)外支出,可以稅前扣除嗎
請(qǐng)問(wèn)下,過(guò)程有點(diǎn)長(zhǎng),是這樣的,我們公司是做美發(fā)的,然后我們是用軟件收款的,我們公司經(jīng)常做活動(dòng),有時(shí)候充100送10元,有時(shí)候充500送100元,就是每次都不一樣,我該怎么核算這個(gè)收入呢,用借貸怎么算,或者小白沒(méi)學(xué)過(guò)會(huì)計(jì)的又怎么算收入,你看軟件倒出來(lái)收入是一天8000元,但是有些是會(huì)員卡刷卡的,有些是現(xiàn)金的,這個(gè)直接按照軟件的不對(duì),利潤(rùn)偏高,可是我也不知道到底怎么算真實(shí)收入,我也不知道到底哪些是會(huì)員卡,哪些是100送10元活動(dòng)還是500送100的,這個(gè)是不是算不到準(zhǔn)呀,求解,我們老板要我們做利潤(rùn)表,可是用導(dǎo)出來(lái)的軟件收入做出來(lái)不準(zhǔn)呀,老師這個(gè)是不是無(wú)解呀
勞務(wù)公司,一年開(kāi)三個(gè)億的發(fā)票交多少稅合適呀
老師,我們公司是有限責(zé)任公司(港澳臺(tái)投資、非獨(dú)資)?,這個(gè)企業(yè)類型是算民營(yíng),還是合資呢
公司財(cái)務(wù)費(fèi)用有貸方正數(shù)結(jié)余100元,現(xiàn)在要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該是: 借:本年利潤(rùn) -100元 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) -100元 還是應(yīng)該是 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) 100元 貸:本年利潤(rùn) 100元
小規(guī)模納稅人不開(kāi)票收入普票入哪一欄。
稅務(wù)師報(bào)名結(jié)束了嗎?報(bào)名網(wǎng)址是什么
老師,我現(xiàn)在七月份要報(bào)稅,都需要準(zhǔn)備什么呢?就是我需要準(zhǔn)備什么月份的什么報(bào)表?
目前共只有幾個(gè)員工
那您的工資至少是個(gè)人承擔(dān)的部分
因?yàn)闆](méi)業(yè)務(wù),實(shí)際上是他們掛靠單位買了社保,他們自己個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)給了股東個(gè)人戶的,這種情況怎么處理呢?是只要交社保就必須要發(fā)個(gè)人承擔(dān)部分的工資嗎
應(yīng)該來(lái)說(shuō)是這樣的,
謝謝老師
不客氣,這是我們的職責(zé)所在
那如果這樣,報(bào)稅能不能全0申報(bào)?還是說(shuō)的按實(shí)際發(fā)生的社保和工資都做入報(bào)表,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)就是負(fù)數(shù)呢?
這樣以后還盈利了可以彌補(bǔ)虧損,對(duì)嗎
是的,也是可以這樣做的,暫時(shí)新辦虧損也屬于正常