同學(xué)你好 借銀行 貸專項應(yīng)付款 借專項應(yīng)付款 貸資本公積 借在建工程 貸銀行存款 借固定資產(chǎn) 貸在建工程
老師,請教一下,我們公司租的民房改建一個生態(tài)歺廳,借記在建工程貸銀行存款,這個歺廳財政撥了個專項資金借記銀行存款貸記專項應(yīng)付款,那這個專項應(yīng)付和生態(tài)歺廳的分錄又怎么做的
老師好,公司收到財政專項資金,借:銀行存款貸:專項應(yīng)付款,公司把收到的專項款全部轉(zhuǎn)到法人帳戶里,支出的時候全部做成借:在建工程貸:其他應(yīng)收款,現(xiàn)在要怎么下專項應(yīng)付款的賬呢?財政現(xiàn)在要來驗收工作,要看這個錢具體花在哪里了,現(xiàn)在該怎么做賬比較合理呢?
老師,因為我之前付租金 借研發(fā)支出-資本化-廠房租金,貸銀行存款 后來這個月收到一筆財政專用款,我記為專項應(yīng)付款,所以之后的付的租金我可以把之前的分錄直接改為專項應(yīng)付款-廠房租金 貸銀行存款 這樣可以嗎
老師您好,我想請問一下,我們有基建工程款,財政撥給我們一筆錢基建項目??睿瑁恒y行存款,貸:財政補助收入,付給工程公司時,借:在建工程,貸:銀行存款,年末了,本期盈余還是有財政撥給我們的那筆錢,請問我的賬務(wù)處理是不是對的,然后還應(yīng)該補計一比支出嗎?還是怎么處理
具體情況:國企單位,我們有工程建設(shè),資金是財政專項債,我的做賬如下: 一:1、財政撥款:借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 2、付工程款:借:在建工程 應(yīng)交進(jìn)項稅 貸:銀行存款 二:要求上繳收益:有倉庫造好有收益 收益:借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入 那上繳這個收益已經(jīng)給財政了,分錄該怎么做?以上分錄有錯嗎?
老師,例如,我買回一臺設(shè)備500萬,年限10年,23年12月買進(jìn),直線法折舊,假設(shè)殘值為0,年折舊額=50,假設(shè)匯算清繳時,我做一次性扣除,請老師幫我填連續(xù)兩年的匯算清繳的一次性扣除的數(shù)據(jù)(填到一次性扣除的表格里)
小規(guī)模公司扣社??梢圆挥霉珣魡幔梦⑿趴梢詥?/p>
郭老師,那我們成本怎么辦呀?我們調(diào)增的話,成本怎么辦??
老師,你好,我想請教一個問題,我現(xiàn)在在的這家公司有3張以前年度的專票沒有抵扣:①加油票是23年的,價稅合計4395.7元;②采購發(fā)票是19年的,一張是28713.73元,一張是53684.95元。我查了一下這3張發(fā)票以前都沒入賬,現(xiàn)在也找不到紙質(zhì)發(fā)票,這種情況該怎么處理?
老師,車間備用的醫(yī)藥用品怎么做賬,會計分錄怎么做呢
老師你好,請教一下,貨拉拉行程單能做賬么?
工資中如果有考核項是在一發(fā)工資之前扣除,還是在應(yīng)發(fā)工資之后扣除?
請問老師,公司要注銷,現(xiàn)賬面有179萬其他應(yīng)收款無法收回,12萬的其他應(yīng)付款無法支付,怎么做賬?謝謝老師!
老師,我新找了一份會計工作,公司剛成立,有小商貿(mào)和旅游方面的,老板出去辦事了,電腦昨天才買過來,桌子還沒安好,我怪緊張呢
老師,我們酒店裝修的設(shè)計費計入什么科目?
老師。那就是轉(zhuǎn)到了資本公積里了,這個應(yīng)是完工在轉(zhuǎn)還是收到錢就開始轉(zhuǎn)呢
完工后轉(zhuǎn)就可以了哦