你好,開的發(fā)票可以統(tǒng)一做在月底的
老師,我這個月的發(fā)票不夠用,我可以做臨時增量嗎,就增這一個月的,申請需要什么資料,我現(xiàn)在開始申請月底前能下來嗎?
老師,請問我開的發(fā)票可以統(tǒng)一做在月底嗎?
老師,請問工資提前每個月申報了,年底再統(tǒng)一發(fā)放可以嗎?
請問老師,個體戶6月成立的,9月底開通稅務核定標準,現(xiàn)在之前沒開過票,現(xiàn)在按照季度的額度,統(tǒng)一收款開票,可以嗎?
老師,2022年12月底開的發(fā)票,客戶2023年1月要求作廢重新開票,可以我現(xiàn)在作廢不了,系統(tǒng)顯示“發(fā)票已跨月,禁止作廢”,請問如何處理?
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負庫存,沒有進項只有銷項,也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進票入賬了,這樣情況怎么做賬務處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我公司外購500只終端設備賣給另一家公司,終端設備分兩次支付和發(fā)貨,第一次是預付30%,612000元,先購進150只,然后賣出去150只,賣的價格也是150只,我的分錄是:借:預付賬款,貸:銀行存款 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項)貸:預付賬款,售出設備,收到錢,借:銀行存款 貸:預收賬款 借:預收賬款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項) ,發(fā)出設備:借:其他業(yè)務成本 貸:庫存商品,我的分錄對嗎?
你好,這個設備不是你單位的主營業(yè)務??
是的,不是主業(yè)
你好,那就是這樣處理的?
老師,確認庫存商品的時候,是不是可以根據(jù)發(fā)票來確認
然后結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的時候,也根據(jù)發(fā)票來
你好,確認庫存商品是什么意思呢??
就是,我做借:庫存商品 應交稅費(進項) 貸:預付賬款,這筆分錄是不是根據(jù)開的發(fā)票來確認
你好,這個分錄是根據(jù)進項發(fā)票來確認
那我結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品成本根據(jù)什么來做?
你好,根據(jù)出庫單,分錄是 借:其他 業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品 金額=銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本?
老師,我收到設備是2.9號,人家開發(fā)票給我是2.20日,那我這個賬怎么做,在什么時候做借:庫存商品 應交稅費 貸:預付賬款
你好,取得發(fā)票的時候,借:庫存商品 ,應交稅費(進項稅額) ,貸:預付賬款
對方公司給我的發(fā)貨單是2.9號到的,然后給別的公司發(fā)貨是2.10號發(fā)出去的,如果我根據(jù)發(fā)票來做賬,對方開給我的發(fā)票是2.20日,那我貨物10號就發(fā)出去了,這怎么做啊?
你好,先做庫存商品暫估入賬處理,然后做發(fā)出商品處理?
借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 ,那我發(fā)票是2.21號開給別人的,要在發(fā)出商品后確認收入,那我2.10號發(fā)出商品,能做其他業(yè)務成本嗎?
你好,需要在2.21日發(fā)出商品確認收入的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,而不是在2.10號發(fā)出就結(jié)轉(zhuǎn)成本的?
老師是不是,我2.9號根據(jù)入庫單暫估入賬,借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 ,我這個庫存商品應該是不含稅金額吧,然后我收到對方發(fā)票之后把應付賬款沖銷掉,我2.21開出發(fā)票確認收入之后然后在結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品成本,這個流程對嗎?
你好 暫估入賬的金額是不含稅金額。 收到對方發(fā)票之后把應付賬款—暫估紅沖。 是的 ,是這樣的??