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老師,請問我開的發(fā)票可以統(tǒng)一做在月底嗎?

2021-02-26 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-26 10:59

你好,開的發(fā)票可以統(tǒng)一做在月底的

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快賬用戶1005 追問 2021-02-26 14:54

老師,我公司外購500只終端設備賣給另一家公司,終端設備分兩次支付和發(fā)貨,第一次是預付30%,612000元,先購進150只,然后賣出去150只,賣的價格也是150只,我的分錄是:借:預付賬款,貸:銀行存款 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項)貸:預付賬款,售出設備,收到錢,借:銀行存款 貸:預收賬款 借:預收賬款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項) ,發(fā)出設備:借:其他業(yè)務成本 貸:庫存商品,我的分錄對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-26 15:00

你好,這個設備不是你單位的主營業(yè)務??

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快賬用戶1005 追問 2021-02-26 15:02

是的,不是主業(yè)

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齊紅老師 解答 2021-02-26 15:04

你好,那就是這樣處理的?

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快賬用戶1005 追問 2021-02-26 15:12

老師,確認庫存商品的時候,是不是可以根據(jù)發(fā)票來確認

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快賬用戶1005 追問 2021-02-26 15:12

然后結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的時候,也根據(jù)發(fā)票來

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齊紅老師 解答 2021-02-26 15:12

你好,確認庫存商品是什么意思呢??

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快賬用戶1005 追問 2021-02-26 15:39

就是,我做借:庫存商品 應交稅費(進項) 貸:預付賬款,這筆分錄是不是根據(jù)開的發(fā)票來確認

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齊紅老師 解答 2021-02-26 15:40

你好,這個分錄是根據(jù)進項發(fā)票來確認

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快賬用戶1005 追問 2021-02-26 15:44

那我結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品成本根據(jù)什么來做?

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齊紅老師 解答 2021-02-26 15:46

你好,根據(jù)出庫單,分錄是 借:其他 業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品 金額=銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本?

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快賬用戶1005 追問 2021-02-26 15:50

老師,我收到設備是2.9號,人家開發(fā)票給我是2.20日,那我這個賬怎么做,在什么時候做借:庫存商品 應交稅費 貸:預付賬款

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齊紅老師 解答 2021-02-26 15:53

你好,取得發(fā)票的時候,借:庫存商品 ,應交稅費(進項稅額) ,貸:預付賬款

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快賬用戶1005 追問 2021-02-26 15:55

對方公司給我的發(fā)貨單是2.9號到的,然后給別的公司發(fā)貨是2.10號發(fā)出去的,如果我根據(jù)發(fā)票來做賬,對方開給我的發(fā)票是2.20日,那我貨物10號就發(fā)出去了,這怎么做啊?

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齊紅老師 解答 2021-02-26 15:58

你好,先做庫存商品暫估入賬處理,然后做發(fā)出商品處理?

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快賬用戶1005 追問 2021-02-26 16:18

借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 ,那我發(fā)票是2.21號開給別人的,要在發(fā)出商品后確認收入,那我2.10號發(fā)出商品,能做其他業(yè)務成本嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-26 16:19

你好,需要在2.21日發(fā)出商品確認收入的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,而不是在2.10號發(fā)出就結(jié)轉(zhuǎn)成本的?

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快賬用戶1005 追問 2021-02-26 16:25

老師是不是,我2.9號根據(jù)入庫單暫估入賬,借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 ,我這個庫存商品應該是不含稅金額吧,然后我收到對方發(fā)票之后把應付賬款沖銷掉,我2.21開出發(fā)票確認收入之后然后在結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品成本,這個流程對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-26 16:26

你好 暫估入賬的金額是不含稅金額。 收到對方發(fā)票之后把應付賬款—暫估紅沖。 是的 ,是這樣的??

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你好,開的發(fā)票可以統(tǒng)一做在月底的
2021-02-26
你好 最好不要開在一張發(fā)票上,要分開開發(fā)票?
2021-08-23
同學你好 這個可以的
2022-09-27
同學你好 這個電子普票嗎
2023-01-10
你好;? ?1.? 這樣長期這樣會有影響的; 會影響個稅的;? 你正常是發(fā)了次月報個稅的; 沒有發(fā) 當期是0報的? ?
2022-06-02
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