同學(xué)你好 需要勾選然后轉(zhuǎn)出的
老師您好,做賬時發(fā)現(xiàn)增值稅專用發(fā)票單位抬頭開錯,但這張發(fā)票前幾個月前勾選認(rèn)證,這種情況要怎樣處理才合適呢?
個人消費(fèi)的東西開成公司抬頭的增值稅專用發(fā)票,這個應(yīng)該怎樣處理?需要認(rèn)證么?如果需要怎樣賬務(wù)處理?
老師,我們是民非團(tuán)體組織,我們的收入有培訓(xùn)費(fèi),但是有的培訓(xùn)學(xué)員不需要開發(fā)票,那我這邊的賬務(wù)處理是:借:應(yīng)收賬款、貸:主營業(yè)務(wù)收入,這樣賬務(wù)處理是否可以?那增值稅還需要交嗎?如果不是這樣賬務(wù)處理,那應(yīng)該怎么記賬?謝謝!
1.A公司幫B公司支付了保險費(fèi),保險公司開具了A公司抬頭的專用發(fā)票,咨詢下這個賬務(wù)應(yīng)該如何,發(fā)票在A公司抵扣嗎: 2.借:其他應(yīng)收款-往來款-B公司 進(jìn)項(xiàng)稅-發(fā)票進(jìn)項(xiàng)金額 待:銀行存款 3.賬務(wù)處理如2這樣處理嗎,如果不是應(yīng)該怎么處理?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅?。?/p>
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開進(jìn)來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財報有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點(diǎn),不知道對不對,資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤期末?期初利潤表本年凈利潤;往來款余額不超過收入30%;提供給銀行的財報,凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬,實(shí)際凈資產(chǎn)才十幾萬
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺車賣給個人,開的普票,價稅合計2萬,印花稅報買賣合同嗎?印花稅計稅金額按2萬報還是按17699.12報?謝謝
轉(zhuǎn)出后怎樣做會計分錄?
同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
那我怎么做會計分錄
買的什么東西呢?你給我說下我看看
買的貓糧還有化妝品
計入管理費(fèi)用 借管理費(fèi)用 借進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款 然后 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出