您好 應(yīng)該您單位開具紅字發(fā)票信息表 然后對方開具開具紅字發(fā)票 再開具正確的藍字發(fā)票
老師您好,做賬時發(fā)現(xiàn)增值稅專用發(fā)票單位抬頭開錯,但這張發(fā)票前幾個月前勾選認證,這種情況要怎樣處理才合適呢?
老師,您好!請問我收到一張7月份的增票,目前還未入賬,也沒有做認證抵扣,因季報,現(xiàn)準備做上季度賬,發(fā)現(xiàn)發(fā)票代碼、發(fā)票號和稅額各少了一個數(shù)字沒打印出來,現(xiàn)在這種情況怎么處理
老師您好。 我們單位6月剛轉(zhuǎn)為一般納稅人,6月之前的專票應(yīng)該是不能進行抵扣的。 但是記賬公司在7月份的時候把6月之前的專票也做了認證勾選并抵扣。 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了是不是需要把6月份之前已認證的專票做進項稅額轉(zhuǎn)出?還是要怎么處理?
請問老師,我這樣一種情況,怎么處理? 我發(fā)現(xiàn)2020.12月兄弟公司給我們開了25萬的專票,但是之前會計沒有做進帳里,但是已經(jīng)在去年12月勾選認證了進項稅,申報表和賬面進項稅對不上怎么辦?
老師,我去年12月份收到一張增值稅專用發(fā)票,當(dāng)時沒注意,今天才發(fā)現(xiàn)發(fā)票的抬頭開錯了。我已經(jīng)和對方取得聯(lián)系,退還發(fā)票,讓他們重新開,那么我這邊怎么做賬務(wù)處理???進項稅額沒有認證抵扣。因為現(xiàn)在是籌備期,沒有收入
公司財務(wù)總監(jiān)的工作職責(zé)有什么?
小規(guī)模,發(fā)現(xiàn)去年一個月份的一筆成本科目寫到貸方,報表取數(shù)沒有取到,現(xiàn)在反結(jié)賬回去改,然后還有哪些需要做的?所得稅匯算還沒做
工商年報截止時間是什么時候呢?
老師,我們公司申請退企業(yè)所得稅,退稅申請了,專管員說需要調(diào)部分出來,才可以退稅,那我應(yīng)該怎么做呢,退稅申請的金額已經(jīng)提交了
郭老師在嗎,請教問題,公司用每個月第一個工作日匯率為固定匯率,領(lǐng)導(dǎo)說月末不調(diào)匯。 2025年3月第一個工作日新幣兌人民幣匯率為5.3440, 4月第一個工作日匯率為5.3601。 3.16日收到新加坡a公司開具的服務(wù)費發(fā)票,需要支付6000新幣,4.9日購匯6000新幣,支付6000新幣,購匯并支付花費人民幣33323.4元,以上每筆分錄怎么做。
庫存現(xiàn)金是負數(shù),是賬做錯了吧,可以核對一下現(xiàn)金明細賬,把做錯的更正~ 油有做錯,就是之前沒建賬,后來開始建賬,不知道現(xiàn)金有多少,然后有貸現(xiàn)金的科目,也沒從銀行中提現(xiàn)
老師新建賬的公司,做賬的時候庫存現(xiàn)金是負數(shù)怎么辦
老師,在資產(chǎn)負債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項訴訟判決下達,之前計提了借營業(yè)外支出貸預(yù)計負債,后來判決下達后又把預(yù)計負債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對方企業(yè)了,考慮當(dāng)期所得稅時,(題目也說了預(yù)計負債實際發(fā)生時可以扣除),我的疑問是預(yù)計負債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當(dāng)期所得稅時為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
2018 年 1 月 1 日, X 金屬期貨合同的公允價值為 0。被套期項目, X 金屬存貨的賬面價值和成本均為 1260 萬元。2018 年 1 月 31 日 X 金屬期貨合同的公允價值上漲了百 25 萬元 X 金屬存貨的公允價值下降了 25 萬元。2018 年 2 月 28 日, X 金屬期貨合同公允價值下降了 15 萬元, X 金屬存貨的公允價值上升了 15 萬元。當(dāng)日,甲公司將 X 金屬存貨以 1300 萬元的價格出售,符合套期有效性的要求。不考慮其他因素,甲公司應(yīng)出售該被套期項目產(chǎn)生的損益影響為多少?甲公司應(yīng)出售該存貨產(chǎn)生的損益影響多少?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
那我這邊要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?等對方重新開具了,我再重新勾選認證? 還是說我這邊不用處理,對方重新開具正確的藍字發(fā)票,我把它放回到原來認證的那個月做原始憑證?
需要根據(jù)紅字發(fā)票信息表做進項稅額轉(zhuǎn)出 然后等對方重新開具了,再重新勾選認證
那這個進項稅額轉(zhuǎn)出,我是在這次的納稅申報期填報呢? 還是去改當(dāng)時認證這張發(fā)票的納稅期的申報表?
是開具紅字發(fā)票信息表的次月填寫
好的,我懂了, 謝謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快