你好,是提供的純?nèi)斯趧?wù)?
請(qǐng)問(wèn)老師,建筑業(yè)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票稅率開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)啊
老師,我是建筑公司。建筑公司清包勞務(wù)費(fèi)發(fā)票開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票啊
請(qǐng)問(wèn)建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)開(kāi)票的時(shí)候稅率是開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)?
請(qǐng)問(wèn)老師,建筑行業(yè)勞務(wù)票開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)?
老師,請(qǐng)問(wèn),建筑公司,做勞務(wù),開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
小規(guī)模納稅人的個(gè)體工商戶個(gè)稅也是按季度申報(bào)吧?
領(lǐng)導(dǎo)讓統(tǒng)計(jì)利潤(rùn)開(kāi)股東會(huì)用 我是根據(jù)利潤(rùn)表里的利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)數(shù)呀? 還是按實(shí)際利潤(rùn)=收入-費(fèi)用-稅金-增值稅? 哪種統(tǒng)計(jì)方法更合適?
老師你好,我想問(wèn)一下,我們之前有一個(gè)會(huì)計(jì)把小規(guī)模要交的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。到營(yíng)業(yè)外收入里,后來(lái)又發(fā)現(xiàn)要交增值稅,又被她做在未交增值稅,現(xiàn)在未交增值稅上就掛著這個(gè)稅,現(xiàn)在我要怎么幫她紅沖這個(gè)票,才能把稅調(diào)回來(lái)。去年7月份升成了一般納稅人。
老師,你好,采購(gòu)設(shè)備的差旅費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
老師,新公司。我準(zhǔn)備建二月份的賬,現(xiàn)在根據(jù)一月份余額表我設(shè)置期初余額,你看看我設(shè)置的銀行存款對(duì)嗎?
伙食費(fèi)是做在職工福利里面嗎
現(xiàn)在就是有一個(gè)問(wèn)題都是A公司是幫B公司做業(yè)務(wù) ,然后A公司開(kāi)了這個(gè)450131.7的發(fā)票,收到394158.65的發(fā)票 銷項(xiàng)398346.63 稅額51785.07 價(jià)稅合計(jì)450131.7 進(jìn)項(xiàng)348812.98 稅額45345.67 價(jià)稅合計(jì)394158.65 請(qǐng)問(wèn) A公司轉(zhuǎn)多少錢給B公司 稅錢都是算B公司的 A公司屬于代繳。
電子發(fā)票,開(kāi)錯(cuò)了怎么作廢
設(shè)備3-5萬(wàn)左右,給紅十字會(huì)的,我們賬務(wù)上要注意什么? 需要紅十字會(huì)出示什么手續(xù)給我們作賬用嗎?
我們是做展會(huì)的,開(kāi)具的發(fā)票是*會(huì)展服務(wù)*會(huì)展服務(wù),我們會(huì)議會(huì)請(qǐng)專家講課,走的靈活用工平臺(tái),我們開(kāi)票可以開(kāi)什么呢,會(huì)展服務(wù)*會(huì)議展覽服務(wù)費(fèi),現(xiàn)代服務(wù)*會(huì)議服務(wù)費(fèi)可以嗎
對(duì),純?nèi)斯?
你好,建筑業(yè)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票(提供的純?nèi)斯趧?wù)),如果是一般納稅人,增值稅稅率是按6%?
那如果是小規(guī)模呢
你好,建筑業(yè)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票(提供的純?nèi)斯趧?wù)),如果是小規(guī)模納稅人,增值稅稅率是按3%? 疫情原因,湖北地區(qū)以外是按1%?
哦哦,是專票吧
你好,如果是小規(guī)模納稅人,通常是開(kāi)具普通發(fā)票的