你好!這進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票他沒(méi)有認(rèn)證嗎?放到待抵扣里面了
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 為什么貸方是沖紅 這個(gè)分錄沒(méi)有明白
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄我可以怎么理解呢,我有點(diǎn)不明白為什么要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
這個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)30我知道怎么算 也知道在借方 就是貸方為什么會(huì)這樣子 沒(méi)明白 然后后面的分錄也沒(méi)明白
請(qǐng)問(wèn),老師,這個(gè)借貸方向有問(wèn)題嗎?,要是沒(méi)有問(wèn)題的話,我不明白,為什么會(huì)寫(xiě)“貸”?“貸”后面我拍的不清楚,是用紅筆寫(xiě)的13000,這后面用紅色字體, 是不用交稅的原因嗎?
請(qǐng)問(wèn)下老師,這個(gè)是問(wèn)責(zé)弄啊。這個(gè)退貨部分是所有的都紅字嘛。就是提示我什么借方負(fù)數(shù),貸方負(fù)數(shù),我沒(méi)明白。
甲公司2×16年11月8日銷(xiāo)售一枇商品給乙公司,取得收入120萬(wàn)元(不含稅,增值稅稅率13%)甲公司發(fā)出商品后,按照正常情況己確認(rèn)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬(wàn)元(假定該公司銷(xiāo)售商品不附退回條款)。2×16年12月31日,該筆貨散尚未收到,甲公司對(duì)此項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提環(huán)賬準(zhǔn)備10萬(wàn)元。2x17年1月」12日,由于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,本批貨物被退回。甲公司于2x17年2月28日完成2x16年所得稅匯算清繳。寫(xiě)出甲公司2017年1月12日的賬務(wù)處理。
一份發(fā)票既有內(nèi)貿(mào)又有外貿(mào)怎么出口退稅勾選
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年12月31日申報(bào)完房產(chǎn)稅,能不能終止稅源?2025年1月1日再重新做稅源,房子沒(méi)變,因?yàn)?4年1900平米房子出租了1300平米,25年1900平米全出租了,25年1月1日有新的人租了房子,還有之前的承租人平米增加了租金也增加了,能不能重新做稅源?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司準(zhǔn)備調(diào)整個(gè)別員工的社?;鶖?shù),是在江蘇電子稅務(wù)局網(wǎng)站還是在哪個(gè)網(wǎng)站呢,謝謝
請(qǐng)問(wèn)兩個(gè)同為供應(yīng)商 一個(gè)供應(yīng)商代付另一個(gè)供應(yīng)商貨款的分錄是?
為什么按照扣除個(gè)稅前的數(shù)開(kāi)發(fā)票?
預(yù)付給供應(yīng)商貨款,材料到了,但是發(fā)票不開(kāi)給我們,怎么賬務(wù)處理?
如果有合同,但沒(méi)發(fā)票,用合同入賬,發(fā)票回來(lái)后怎么處理,是按預(yù)估入賬,還是按照實(shí)際入賬呢
請(qǐng)問(wèn)一個(gè)銷(xiāo)售合同能不能部分出口退稅,部分轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)處理
你好老師,上課之前需要電腦要備什么軟件
我也不知道呀 這是上個(gè)月月末的外賬 怎么理解這個(gè)分錄
你好!需要看看原始憑證是什么,和上個(gè)月的增值稅申報(bào)表
這個(gè)表嗎 ?
你好!不是,這是你們開(kāi)發(fā)票的匯總表,是稅務(wù)局網(wǎng)上平臺(tái)增值稅申報(bào)表
如果沒(méi)有認(rèn)證的話就該那樣寫(xiě)分錄嗎
你好!是可以這樣處理的
可以這樣理解嗎 開(kāi)始的分錄都是進(jìn)項(xiàng)稅 沒(méi)有認(rèn)證 之后從相反方向轉(zhuǎn)入 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 最后認(rèn)證時(shí)候在轉(zhuǎn)回
最后的分錄
你好!這是當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票