你好,直接不認(rèn)證抵扣就行了,價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本

#提問#老師,我們是杭州物流運(yùn)輸公司,走的都是專線,湖州是我們的倉儲(chǔ)公司。我們杭州物流公司有車隊(duì),專門負(fù)責(zé)從湖州的倉儲(chǔ)公司運(yùn)到杭州,到了杭州再委托第三方私人物流托運(yùn)到全國各地,到了目的地后,我們老板私人付給物流私人運(yùn)輸款項(xiàng),但是是私人轉(zhuǎn)賬沒有進(jìn)項(xiàng)稅票,而湖州倉儲(chǔ)公司法人是老板娘,從湖州運(yùn)到杭州這段距離也沒有給老板杭州物流公司開進(jìn)賬票!杭州物流公司向委托我們運(yùn)輸?shù)墓臼杖∵\(yùn)輸費(fèi),這是我們的主營業(yè)務(wù)收入,我們要交銷項(xiàng)稅,所以現(xiàn)在都是銷項(xiàng)稅沒有進(jìn)項(xiàng)稅,我們?cè)撛趺刺幚磉@個(gè)進(jìn)項(xiàng)票的問題
我們公司是從事國際物流免稅收入零稅點(diǎn)的,現(xiàn)在收到別家公司給的專票,但是我們公司不需要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,具體該怎么操作?帳務(wù)又怎么處理?
我們公司是國際貨運(yùn)代理行業(yè),適用于10%的加計(jì)抵減,那我們平常開的都是免稅的發(fā)票,偶爾收到的拖車費(fèi)專票和平常公司清潔的保潔費(fèi)專票,都是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,那么具體在國稅局的增值稅附表四怎么填寫.
我們公司銷售貨物給對(duì)方公司,對(duì)方公司不是直接付款給我們,用他們的房子抵貨款,開具增值稅專用發(fā)票給我們公司,已經(jīng)抵扣的發(fā)票要怎么入賬,之后我們公司又賣出去要怎么處理,沒有抵扣的發(fā)票直接又賣出去要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,未抵扣的發(fā)票已繳的契稅怎么處理
老師,您好,跨境電商,Tiktok 平臺(tái),獨(dú)立站,跨境APP,我們是直接從國內(nèi)一件件貨品通過國際物流發(fā)到國外顧客家,物流公司代國內(nèi)報(bào)關(guān)和交當(dāng)?shù)貒业年P(guān)稅,現(xiàn)在國內(nèi)怎么操作才能操作免稅申報(bào)收入
老師,請(qǐng)問報(bào)個(gè)稅時(shí)的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會(huì)有點(diǎn)增加是吧,但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會(huì)給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是到付款時(shí)候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會(huì)抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報(bào)的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報(bào),就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個(gè)工作日匯率,海關(guān)是上個(gè)月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是付完款,客戶對(duì)我們把尾數(shù)抹零不給,這個(gè)如何做賬
老師,電商商家對(duì)拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財(cái)務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財(cái)務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會(huì)問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對(duì)方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個(gè)月后才與對(duì)方變更合同改為公司名稱,那么前面三個(gè)月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對(duì)方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點(diǎn),加收稅點(diǎn)金額200元,實(shí)際對(duì)公收到20200元,我們給對(duì)方開票金額20000元可以嗎


現(xiàn)在不是有規(guī)定所有的專票一定要認(rèn)證嗎?
不認(rèn)證專票,是否存在稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)
你好,沒有這個(gè)規(guī)定,沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
是否要勾選不認(rèn)證抵扣?有這樣的勾選嗎?
在增值稅納稅申報(bào)上還要做什么?
你可以勾選不認(rèn)證抵扣也可以直接不勾選 不需要在申報(bào)表上做什么
直接把這個(gè)專票價(jià)稅合計(jì)金額做費(fèi)用就可以了,如:借:管理費(fèi)用—房租貸:銀行存款
是這樣嗎
是的,你的理解是正確的
稅費(fèi)也可以一起計(jì)入做費(fèi)用?
同學(xué),不抵扣這個(gè)就是費(fèi)用呀
比如價(jià)格是200,稅費(fèi)是20;就直接做費(fèi)用220是嗎?還是做200,
象這張發(fā)票就直接做管理費(fèi)用2751是嗎?
是的,你的理解是正確的。