你好,直接不認(rèn)證抵扣就行了,價稅合計計入成本
#提問#老師,我們是杭州物流運(yùn)輸公司,走的都是專線,湖州是我們的倉儲公司。我們杭州物流公司有車隊,專門負(fù)責(zé)從湖州的倉儲公司運(yùn)到杭州,到了杭州再委托第三方私人物流托運(yùn)到全國各地,到了目的地后,我們老板私人付給物流私人運(yùn)輸款項,但是是私人轉(zhuǎn)賬沒有進(jìn)項稅票,而湖州倉儲公司法人是老板娘,從湖州運(yùn)到杭州這段距離也沒有給老板杭州物流公司開進(jìn)賬票!杭州物流公司向委托我們運(yùn)輸?shù)墓臼杖∵\(yùn)輸費(fèi),這是我們的主營業(yè)務(wù)收入,我們要交銷項稅,所以現(xiàn)在都是銷項稅沒有進(jìn)項稅,我們該怎么處理這個進(jìn)項票的問題
我們公司是從事國際物流免稅收入零稅點的,現(xiàn)在收到別家公司給的專票,但是我們公司不需要抵扣進(jìn)項稅,具體該怎么操作?帳務(wù)又怎么處理?
我們公司是國際貨運(yùn)代理行業(yè),適用于10%的加計抵減,那我們平常開的都是免稅的發(fā)票,偶爾收到的拖車費(fèi)專票和平常公司清潔的保潔費(fèi)專票,都是進(jìn)項轉(zhuǎn)出,進(jìn)項稅額大于銷項稅額,那么具體在國稅局的增值稅附表四怎么填寫.
你好,我們是物業(yè)公司,假設(shè)我們收到水務(wù)局的發(fā)票進(jìn)項稅額是30(3%的稅點),我們開給業(yè)主的銷項是50(9%的稅點),請問月底出稅金結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理要怎么體現(xiàn)
我們公司銷售貨物給對方公司,對方公司不是直接付款給我們,用他們的房子抵貨款,開具增值稅專用發(fā)票給我們公司,已經(jīng)抵扣的發(fā)票要怎么入賬,之后我們公司又賣出去要怎么處理,沒有抵扣的發(fā)票直接又賣出去要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,未抵扣的發(fā)票已繳的契稅怎么處理
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計算抵扣進(jìn)項稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬,手續(xù)費(fèi)1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
現(xiàn)在不是有規(guī)定所有的專票一定要認(rèn)證嗎?
不認(rèn)證專票,是否存在稅務(wù)上的風(fēng)險
你好,沒有這個規(guī)定,沒有稅務(wù)風(fēng)險
是否要勾選不認(rèn)證抵扣?有這樣的勾選嗎?
在增值稅納稅申報上還要做什么?
你可以勾選不認(rèn)證抵扣也可以直接不勾選 不需要在申報表上做什么
直接把這個專票價稅合計金額做費(fèi)用就可以了,如:借:管理費(fèi)用—房租貸:銀行存款
是這樣嗎
是的,你的理解是正確的
稅費(fèi)也可以一起計入做費(fèi)用?
同學(xué),不抵扣這個就是費(fèi)用呀
比如價格是200,稅費(fèi)是20;就直接做費(fèi)用220是嗎?還是做200,
象這張發(fā)票就直接做管理費(fèi)用2751是嗎?
是的,你的理解是正確的。