您好 請問計提的時候分錄怎么寫的
增值稅繳納時發(fā)現(xiàn)多計提了0.13元。怎么做分錄沖回?之前已把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 。一般納稅人 簡易征收
之前多計提了應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅,現(xiàn)在怎么沖回?分錄怎么寫
多計提以前年度的所得稅費(fèi)用,今年想沖掉,怎么做分錄,多計提是借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),今年想沖掉多計提
老師好,這個分錄之前計提多了,怎么寫沖回的分錄啊?是直接寫 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -293.77 貸:營業(yè)外收入-征稅收入 -293.77 這樣嗎?
老師好,企業(yè)所得稅之前多計提了五分錢,沖回分錄可以這樣寫嗎
老師您好,2024年個體戶是定期定額的,系統(tǒng)都是自動申報。昨天稅管聯(lián)系說有農(nóng)民工員工工資需要申報個稅,叫我補(bǔ)申報。我想問如果去年開票30萬,員工工資只有19萬,是否需要納經(jīng)營所得個稅?
老師,請問公司還股東的借款,轉(zhuǎn)款備注寫什么,借款沒有利息
請問老師,有沒有快遞公司具體的財務(wù)管理制度和財務(wù)核算
老師好,我公司三月份計提工資20000,四月份發(fā)3月份工資多發(fā)了3人工資6000,了解了一下后說是這幾人是3月找的臨時工,那么我四月份該怎么處理這筆業(yè)務(wù)
老師,我們在25年調(diào)整了23年的匯算清繳報表,補(bǔ)稅8萬,滯納金1.3萬,做賬怎么做呢?
你好,老師。我們前會計是當(dāng)月申報上月的個稅,但是我發(fā)現(xiàn)申報的數(shù)據(jù)和應(yīng)付職工薪酬科目的對不上。 還有我之前是5月申報4月實(shí)發(fā)的的工資,相當(dāng)于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報。數(shù)據(jù)那些會不會有偏差。
老師,早上好!我想問一下,食堂每個月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬,比如說3月份食材款5萬,水電費(fèi)1000元,工人工資4000元,購買廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報24年匯算清繳時,25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤,資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會不會查呢
是當(dāng)年的,我想知道調(diào)整分錄怎么寫呢?因?yàn)橐呀?jīng)支付了,難道我要借個應(yīng)付職工薪酬,再貸個應(yīng)付職工薪酬嗎?
我知道 我的意思是 您說計提多了 請問您計提的時候分錄怎么寫的 可以寫下嗎 我再對應(yīng)給您寫
借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)。
個人所得稅不應(yīng)該這樣計提啊? 應(yīng)該包含在工資里面計提 發(fā)放的時候從工資里面扣除
那應(yīng)該怎么寫呢?這是上任會計留下的
如果已經(jīng)這樣寫了 現(xiàn)在這樣調(diào)整 借:稅金及附加 借方紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 貸方紅字