同學(xué),你好 1-5月份的工資有入賬嗎?
老師,我司是2020.4月成立的,但1月份就已經(jīng)開(kāi)始招有員工,公司的賬戶是6月份才開(kāi)的,所以1-5月份的工資是發(fā)現(xiàn)金,由財(cái)務(wù)經(jīng)理墊付,現(xiàn)在財(cái)務(wù)經(jīng)理要辭職,要公司把她墊付的錢(qián)全部還給她,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在可以直接在公賬上轉(zhuǎn)給她嗎?
老師您好,請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題,運(yùn)輸公司今年2月成立,5月份稅種核定的,報(bào)稅也是從5月份開(kāi)始報(bào)的,2月份已經(jīng)開(kāi)始運(yùn)輸了,但是也沒(méi)收入只是有點(diǎn)支出,直到五月份才發(fā)員工2,3,4月份工資,那這些人也是五月份才上公積金,6月份才給上的養(yǎng)老工傷失業(yè),醫(yī)療還沒(méi)開(kāi)戶,那把這些人記入外賬是不是只能五月份才能計(jì)入,因?yàn)槲逶路莶沤坏墓e金,但沒(méi)交保險(xiǎn),五月份這些人的工資入賬是否合理,然后五月份從外賬發(fā)放了前幾個(gè)月的工資是不是不合理,那既然已經(jīng)發(fā)了, 我這該怎么處理,找票還是怎么樣,求詳細(xì)解答老師
老師您好,請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題,運(yùn)輸公司今年2月成立,5月份稅種核定的,報(bào)稅也是從5月份開(kāi)始報(bào)的,2月份已經(jīng)開(kāi)始運(yùn)輸了,但是也沒(méi)收入只是有點(diǎn)支出,直到五月份才發(fā)員工2,3,4月份工資,那這些人也是五月份才上公積金,6月份才給上的養(yǎng)老工傷失業(yè),醫(yī)療還沒(méi)開(kāi)戶,那把這些人記入外賬是不是只能五月份才能計(jì)入,因?yàn)槲逶路莶沤坏墓e金,但沒(méi)交保險(xiǎn),五月份這些人的工資入賬是否合理,然后五月份從外賬發(fā)放了前幾個(gè)月的工資是不是不合理,那既然已經(jīng)發(fā)了, 我這該怎么處理,找票還是怎么樣,求詳細(xì)解答老師
老師,我們公司有一位員工5月份社保開(kāi)始轉(zhuǎn)到自己公司的,之前發(fā)工資都是外包發(fā),之前外包報(bào)個(gè)稅都是當(dāng)月報(bào)當(dāng)月的,就是4月份工資在4月份的征期里申報(bào)的,然后我們公司是4月份工資是在5月份征期里申報(bào)的,所以現(xiàn)在就相差了一個(gè)月,他現(xiàn)在個(gè)稅上查就是6月份沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在要怎么搞,我們現(xiàn)在7月份已經(jīng)給他申報(bào)了5 月份的工資 就是現(xiàn)在只有6月份沒(méi)有申報(bào),影響他積分了,5月份申報(bào)了,然后就到7月份了,6月份沒(méi)有申報(bào) 我們公司是6月份申報(bào)4月份的工資,但是他4月份的工資是外包那邊5月份給他申報(bào)了,所以6月份也沒(méi)有他的,現(xiàn)在要怎么辦
老師好!之前我在房開(kāi)公司上班,在2022年3月份開(kāi)始我-直告知過(guò)老板要辭職,讓公司找人來(lái)對(duì)接工作,可老板一直說(shuō)找不到人為理由。我在2023年1月份已經(jīng)在其他地方上班,在這期間老板也還打電話讓回到公司整理文件給其他人??晒镜霓D(zhuǎn)賬回單及統(tǒng)計(jì)發(fā)放拆遷戶過(guò)渡費(fèi)這些新來(lái)會(huì)計(jì)不接。從去年6月份我就沒(méi)去公司了,可票據(jù)到今年5月份才有人肯來(lái)接手。公司到現(xiàn)在欠我2年多的工資未發(fā)放,問(wèn)老板結(jié)算工資,可老板說(shuō)沒(méi)錢(qián)。老師清問(wèn)一下現(xiàn)在怎么處理這工資未發(fā)的事?
公司的一般戶可以用于日常收支,工資,繳納稅費(fèi)嗎?
老師,我的公司給員工繳了社保,那工人的工資估計(jì)超過(guò)多少錢(qián)需要交個(gè)稅啊
進(jìn)項(xiàng)稅要勾選銷項(xiàng)稅要勾選嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)股東把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,需要辦什么手續(xù)嗎?(樸老師)
公司除了辦公地址房租外,如果還有幾個(gè)給員工租的宿舍房租入賬,與中介的合同是公司簽訂的,付款也走的對(duì)公賬戶,這種情況合理嗎?
小規(guī)模納稅人《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》2024年做了一筆分錄:借:預(yù)收賬款 貸:營(yíng)業(yè)外收入,2025年跨年發(fā)現(xiàn),2024年做的貸方科目“營(yíng)業(yè)外收入”科目應(yīng)該是“”應(yīng)收賬款”科目,跨年怎么把“營(yíng)業(yè)外收入”調(diào)成“應(yīng)收賬款”
您好。一般納稅人開(kāi)具專票取得專票都需要價(jià)稅分離,且可以抵扣。?一般納稅人開(kāi)具普通發(fā)票分離稅額且不可抵扣,取得普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)且不可抵扣。小規(guī)模納稅人開(kāi)具專票普票都需要價(jià)稅分離,專票可以抵扣,普票月銷10萬(wàn)內(nèi)季銷30萬(wàn)內(nèi)可以抵扣,即免稅。小規(guī)模納稅人取得無(wú)論普票專票,均價(jià)稅合計(jì)且不可抵扣。哪句話有錯(cuò)誤嗎?
我們公司租賃別的企業(yè)的一個(gè)車間,廠房租賃合同是5年,每個(gè)月租金1000元,水電費(fèi)350元,垃圾處理費(fèi)50元,每個(gè)月我都計(jì)提,但是還沒(méi)收到發(fā)票,我要報(bào)印花稅的嗎,按月還是按季度還是按年,計(jì)稅依據(jù)是
企業(yè)注銷已經(jīng)公示了。公示完后再去注銷市場(chǎng)監(jiān)督管理局申請(qǐng)注銷嗎?市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)的注銷時(shí)間是多久啊
我目前是做內(nèi)賬,公司名下有2家小規(guī)模,1家一般納稅人,我做記賬憑證的時(shí)候,如果遇到小規(guī)模的就價(jià)稅合計(jì)入賬,遇到一般納稅人的就價(jià)稅分離,做一套內(nèi)賬即可,老師,我這個(gè)思路對(duì)嗎?
去年做了計(jì)提,發(fā)放的時(shí)候做了其他應(yīng)付款-經(jīng)理
7月份的時(shí)候補(bǔ)做的發(fā)放
同學(xué),你好 借:其他應(yīng)付款-經(jīng)理 貸:銀行存款
去年6月份做的計(jì)提,8月份做的發(fā)放
其實(shí)是2-5月每個(gè)月發(fā)放的
同學(xué),你好 可以的,直接在公賬上轉(zhuǎn)給她,沖掉其他應(yīng)付款-經(jīng)理
哦,好的,謝謝老師
不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝!