你好 按正確的數(shù)據(jù) 來 匯算?

老師,企業(yè)所得稅之前3個(gè)季度都是虧損,第四個(gè)季度盈利,但是代帳公司那邊都報(bào)了虧損,說是到匯算清繳的時(shí)候調(diào)整,可以這樣嗎?
老師,代帳公司第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的是虧損,但是報(bào)表上是盈利,匯算清繳時(shí)按12月的報(bào)表來匯算,可不可以
企業(yè)第一季度盈利,其他季度虧損,企業(yè)所得稅正常報(bào),匯算清繳的時(shí)候不退稅再調(diào)報(bào)表嗎,還是12月份就可以調(diào)啊
現(xiàn)在企業(yè)所得稅是預(yù)繳制的,如果第四季度盈利,但是公司沒有那么多資金想在年度匯算清繳時(shí)候再繳納可以嗎?就是第四季度申報(bào)時(shí)候申報(bào)虧損著先或者盈利一半先
請問老師,2022年第四季度的所得稅申報(bào)例如利潤是虧損-6萬,申報(bào)后發(fā)現(xiàn)有些未入賬成本,實(shí)際利潤是虧損5萬,到2023年5月匯算清繳時(shí)我按實(shí)際的虧損5萬申報(bào)可以嗎?就是四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致有沒有關(guān)系啊?
你好,請問小規(guī)模季報(bào)減免的2%,在營業(yè)外收入那里怎么填
老師 測算產(chǎn)品單位成本要算上折舊跟攤銷嗎
您好,想咨詢下:公司稅種認(rèn)定,一般增值稅是根據(jù)什么確定的?一個(gè)公司只能有一個(gè)增值稅稅種嗎?之前有做過印花稅的認(rèn)定,可以有好多條,比如租賃、買賣等。增值稅不區(qū)分貨物、勞務(wù)、服務(wù)嗎?
財(cái)務(wù)對往來數(shù)對的是什么
老師,支付給專家的勞務(wù)費(fèi),代扣代繳的個(gè)人所得稅,這個(gè),整個(gè)的過程,怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,公積金和社保每月都需要計(jì)提不?
老師,第三季度的資產(chǎn)負(fù)債表,和9月份的資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)額不一祥啊,怎么回事,資產(chǎn)負(fù)債表不是時(shí)點(diǎn)的嘛?
小規(guī)模開專票應(yīng)該收幾個(gè)點(diǎn)不虧本
老師,我公司有勞務(wù)派遣人員,派遣公司給開發(fā)票,派遣人員工資不在我們公司申報(bào)工資,這個(gè)申報(bào)殘保金的時(shí)候算我公司人數(shù)嗎
老師老師,想再確認(rèn)一下公司的商務(wù)費(fèi)用可以入賬調(diào)增嗎,我們一般都是轉(zhuǎn)老板卡上取現(xiàn)金,然后再簽一個(gè)單子,單子會(huì)備注哪個(gè)項(xiàng)目的,但是不能說是給哪個(gè)的,主要一年下來也有20多萬,這樣總歸減少了未分配利潤


好的謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!