你好,20萬是全額不抵扣,全部繳納增值稅的嗎
你好,老師!請問軟件產品即征即退是怎么退的?如果軟件開票金額是20萬,增值稅能退多少?
軟件即征即退,如果本月銷項稅14萬,實際繳納14萬,無進項,那么請問,應退稅額是多少?
軟件產品收入10萬,銷項稅1.3萬,享受軟件產品即征即退,請問可以退的稅額是多少
軟件產品收入10萬,銷項稅1.3萬,享受軟件產品即征即退,請問即征即退的稅額是多少
軟件銷售收入20萬,銷項稅2.6萬,享受軟件產品增值稅即征即退,請問進項稅額轉出是多少
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數,做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數字后面的小數點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
我們主要賣設備,其中包含軟件,如果開發(fā)票的話兩個是要分開開嗎?
是的,要分開開具的
如果20萬全額不抵扣呢?我們能退多少
繳納百分之3的稅額,剩下的繳納的退稅,20/1.13*0.03是繳納的,其他的是退的
因為軟件和設備捆綁在一起,國家對這塊有沒有規(guī)定要求說設備款和軟件款開票金額各占總金額的比例?
這個沒有比例的呢
好的,如果這20萬我們有10萬的進項抵扣,那剩余10萬應該怎么退呢?是全額退嗎?
不是這樣算的,(20萬/1.13*0.13-進項稅額)是實際繳納的,20/1.13*0.03是不可以退稅的金額,用實際繳納的減去不能退稅的,就是退稅的
好的,謝謝老師!
嗯嗯,不用客氣的噠撒