你好,單位會(huì)把這個(gè)款項(xiàng)支付給申報(bào)人員嗎?
老師您好:我剛接手一個(gè)建筑公司的賬,是一般納稅人,25%企業(yè)所得稅,利潤(rùn)表從2020年1月累計(jì)截止到今天收入3200萬(wàn),成本3800萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)成本大于收入明年匯算清繳我需要怎么調(diào)整賬務(wù)?具體的賬務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄怎做,我怕被稅務(wù)稽查,謝謝老師!
老師,我們是一般納稅會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,1月份收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)11.78元,具體分錄怎么做,需要繳納什么稅,表怎么填,謝謝老師
一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在2月份銷售原材料收到1萬(wàn)元現(xiàn)金,原材料盤盈2千,請(qǐng)問(wèn)該怎么做賬?需要完整詳細(xì)的分錄,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是一般納稅人貿(mào)易公司,新公司籌建期,繳納一年的辦公室租賃費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?謝謝!
老師,小規(guī)模納稅人收到個(gè)稅退付手續(xù)費(fèi)需要繳納增值稅嗎?具體分錄怎么寫,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來(lái)的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄?。?/p>
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分?。?關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
不會(huì),金額太少
你好,借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 需要在增值稅申報(bào)表附表一的提供服務(wù)收入欄次填寫申報(bào)?
老師,這樣對(duì)嗎?我們是一般納稅人,需要繳納印花稅嗎
你好,是的 一般納稅人針對(duì)收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)不需要繳納印花稅。