是的,有專(zhuān)票和普通發(fā)票合計(jì)沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),只需要交專(zhuān)票部分
老師:我司小規(guī)模納稅人,自開(kāi)普票未超過(guò)30萬(wàn),但加上自開(kāi)的專(zhuān)票就超了了30萬(wàn),我想問(wèn)是普票和專(zhuān)票加在一起超過(guò)30萬(wàn)交稅,還是只交專(zhuān)票部分,普票未超過(guò)30萬(wàn)的不用交
老師,我們是小規(guī)模納稅人,做招聘咨詢的,然后上個(gè)月我們自己開(kāi)可專(zhuān)票,稅率是百分之一,那樣的話我開(kāi)專(zhuān)票是不是開(kāi)多少交多少,普票也開(kāi),然后季度下來(lái)沒(méi)超30萬(wàn),是不是只要交專(zhuān)票的部分
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 我們是小規(guī)模納稅人 季度申報(bào)增值稅 我們自己有開(kāi)普票20幾萬(wàn),然后有去稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)票九千多,申報(bào)表上面要填寫(xiě)自己開(kāi)的普票的部分嘛?
老師,小規(guī)模中介服務(wù)公司,如果我一個(gè)季度開(kāi)有專(zhuān)票也開(kāi)有普票,因?yàn)閷?zhuān)票是開(kāi)多少就交多少稅的,那如果兩個(gè)合計(jì)起來(lái)超30萬(wàn)的話,是不是連普票的部份也要交納稅,還是說(shuō)普票的是分開(kāi)計(jì)算的?
老師我,現(xiàn)在小規(guī)模還是按1%繳納增值稅,一個(gè)月不超過(guò)10萬(wàn),一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)免稅,然后只要開(kāi)了專(zhuān)票出去,專(zhuān)票部分都是要納稅的,一個(gè)月普票+專(zhuān)票超過(guò)10萬(wàn)也是全額納稅是嘛
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年12月份計(jì)提了獎(jiǎng)金80萬(wàn),但是實(shí)際發(fā)放獎(jiǎng)金40萬(wàn),還有40萬(wàn)獎(jiǎng)金從財(cái)務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時(shí)已經(jīng)把剩余的40萬(wàn)獎(jiǎng)金繳納了所得稅,就是財(cái)務(wù)賬上和報(bào)表上沒(méi)有把貸方的職工薪酬這40萬(wàn)消掉,請(qǐng)問(wèn)怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類(lèi),客戶是醫(yī)院的專(zhuān)家代表,簽署項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)有會(huì)務(wù)報(bào)銷(xiāo)(包含場(chǎng)租、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個(gè)人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問(wèn)到的話,我說(shuō)這是我們的市場(chǎng)推廣臨時(shí)人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專(zhuān)家們組織線下的會(huì)議,所產(chǎn)生的合理支出費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。單據(jù)及會(huì)議照片,簽到表都是真實(shí)發(fā)生的。我拿不定主意這樣說(shuō)是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問(wèn)題了,我們補(bǔ)繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說(shuō)不接受就要查賬,是主要查設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo),是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告,老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告,可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說(shuō)明,而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧,哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會(huì)退稅啊?
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來(lái)款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒(méi)有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來(lái)解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
那我那個(gè)附加稅,個(gè)稅還要交嗎
附加稅按你實(shí)際交增值稅去交你這個(gè)開(kāi)專(zhuān)票有交增值稅,那需要交城建稅,個(gè)稅你這個(gè)是工資薪金個(gè)稅嗎,這個(gè)是看員工工資