同學你好 沒有發(fā)票只能調(diào)增的哦
老師好,我剛接了個一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場賣的的,我公司從廠家進貨,拿到商場賣,商場賣出了一臺,我們就給商場開了一臺的發(fā)票,這月的進貨專發(fā)票都是樣品,各一臺的,問題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負交增值稅?稅負多少阿?剛開業(yè)就賣了一臺 ,不賺錢,可否不交增值稅,我是否把進項發(fā)票都認證了,因為認證后,進項大于銷項不用交增值稅, 2-我家9月開出的發(fā)票,我在十月那期結(jié)束前可以認證發(fā)票8月的進項發(fā)票,但屬于是九月屬期的認證 發(fā)票吧?3-有收入了開出發(fā)票了,那分錄怎么做正確?因為是讓商場賣,商場還收百分之五的回扣,,發(fā)票我看是開給商場的,并且商場還預付了20萬, -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣出這套電器的明細,老板說商場搞活動本來我家賣的價錢一共是4780元,商場說給顧客200優(yōu)惠券,實際我家收到顧客的錢是4580元,再給商場百分之五的回扣,商場還要我們再給商場200元,說是他們搞得活動,老板說為何,要給商場200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動,我們該怎么定價格合適? 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片,和4-上面說的,分錄怎么做?。∈指兄x
老師,我們是一家小規(guī)模的商業(yè)管理公司,我們在2月1日開業(yè)期間發(fā)放了十萬塊錢的現(xiàn)金抽獎卷,顧客來抽取到的現(xiàn)金卷在商場內(nèi)任一商家等同現(xiàn)金使用,現(xiàn)在的問題是到月底做帳時我要怎么做這筆支出才能避稅,因為沒有發(fā)票。
老師,我們是一家小規(guī)模的商業(yè)管理公司,我們在2月1日開業(yè)期間發(fā)放了十萬塊錢的現(xiàn)金抽獎卷,顧客來抽取到的現(xiàn)金卷在商場內(nèi)任一商家等同現(xiàn)金使用,現(xiàn)在的問題是到月底做帳時我要怎么做這筆支出的會計分錄?還有因為沒有發(fā)票可以嗎?
你好,我們商場2月1日開業(yè),我們商管公司做的開業(yè)活動期印刷了價值十萬的刮刮卡現(xiàn)金卷,活動期間顧客拿抽到的刮刮卡現(xiàn)金卷,去商場里任何一家商戶消費時等同現(xiàn)金,活動結(jié)束后各商戶把他們收到的現(xiàn)金卷匯總后到我們商管公司來兌換同等價值的現(xiàn)金,而商戶又不能提供發(fā)票,月底做帳時我要怎么樣來處理這筆帳務
老師好,請問我們是地產(chǎn)公司,公司名下有自持的商場,委托給商業(yè)公司管理收租金或其他業(yè)務,現(xiàn)在要支付給商業(yè)管理公司預估的10-12月管理費100萬,按照每月收取租金的點來確認管理成本的,錢要付,現(xiàn)在為了減輕三季度所得稅壓力,我正常給商業(yè)開票預估100萬,我想問等到10~12月份實際的管理費出來后,這個差我應該怎么處理?還有預估和付款以及調(diào)整后面差額的分錄麻煩寫一下,謝謝!
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應該是其他應收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務打電話,財務不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務人員身份進去,系統(tǒng)恢復進去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
老師做帳的時候怎么做會計分錄?
做賬的時候可以做 借銷售費用 貸主營業(yè)務收入貸銷項 然后納稅調(diào)增
老師這十萬塊錢不是我們的收入哦,是我們拿出來做開業(yè)活動的,還有我們是小規(guī)模納稅人
我給你的分錄是現(xiàn)金券的分錄
那就是 借銷售費用 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費應交增值稅
老師能回答詳細點嗎?我是個新手會計小白
你這個十萬是抽獎券是為了銷售才做了 最后是客戶拿這些券來消費了 消費之后就是銷售費用增加、收入增加 所以做我給你的分錄 你想想是不是
貸:銀行存款可不可以?
不能 就是確認收入的哦
老師,我們只是商管公司,商戶才是主營業(yè)務收入吧?我們根據(jù)各商戶收到的現(xiàn)金卷總金額兌現(xiàn)金給商戶,月底做帳的時候我們付出去的十萬塊錢怎么不是銀行存款?
不是他們給你開發(fā)票你給他們打款的嗎?
他們提供不了發(fā)票,所以這筆帳務我要怎么處理比較好?
匯算清繳的時候調(diào)增就行了 就算你做 借銷售費用 貸銀行存款那你也是要調(diào)增的