您好,如果想核對(duì)往來(lái)方便的話(huà),還是過(guò)一下往來(lái)科目將來(lái)查詢(xún)方便。
管家婆軟件做賬 可以不寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄 直接用款付款嗎?那如何核對(duì)往來(lái)收
請(qǐng)問(wèn)老師,我司與我司參股的一家公司,那家公司五原來(lái)沒(méi)有任何的收入,我司一直以往來(lái)款的方式轉(zhuǎn)賬過(guò)去,掛賬也是掛的往來(lái)款,但是現(xiàn)在我們想把這個(gè)往來(lái)款轉(zhuǎn)成我司向他購(gòu)買(mǎi)軟件的費(fèi)用,后續(xù)他們會(huì)陸續(xù)開(kāi)票給我司,這個(gè)可以抵吧?今后我們寫(xiě)轉(zhuǎn)款單的時(shí)候,是不是不能再寫(xiě)往來(lái)款?而是要寫(xiě)付軟件費(fèi)款?
老師我再問(wèn)一下:之前5月會(huì)計(jì)把支付房租做的 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款, 按理不是應(yīng)付賬款,是其他應(yīng)付款,現(xiàn)在7月要沖掉往來(lái)款做成管理費(fèi)用,可以直接做分錄 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款嗎?這樣可以正常沖掉應(yīng)付賬款吧
老師,請(qǐng)問(wèn)比如收付承兌票據(jù),每個(gè)項(xiàng)目都收進(jìn)來(lái)誰(shuí)得票據(jù)下次他要用給他付,那做賬就不分人應(yīng)收賬款—工程款,應(yīng)付賬款-材料/人工費(fèi),我直接全部做應(yīng)收賬款—往來(lái)款,應(yīng)付賬款-往來(lái)款,這樣可以嗎,然后最后年末這兩個(gè)往來(lái)款對(duì)沖,可以嗎
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶(hù)手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶(hù)手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫(xiě)的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒(méi)有代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒(méi)有發(fā)票,去大廳更正的話(huà)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老師,這個(gè)月是申報(bào)5月份的個(gè)稅對(duì)吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了,為什么現(xiàn)在還沒(méi)有增值稅申報(bào)表里面顯示出來(lái)?