為什么會不一致,可以在電子稅務(wù)局上提交說明嗎
老師,電子稅務(wù)局上有風(fēng)險(xiǎn)提示,說增值稅收入小于預(yù)繳的企業(yè)所得稅收入咋辦
您好老師,收到電子稅務(wù)局涉稅風(fēng)險(xiǎn)提醒:可能存在所得稅收入與增值稅銷售申報(bào)不一致,增值稅銷售額大于企所稅年報(bào)A100000營業(yè)收入,差額32萬多,請教老師可能是什么原因?
電子稅務(wù)局上企業(yè)所得稅稅前憑證發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)提示反饋(按戶管),提示企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報(bào)收入,是什么原因?qū)е逻@個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示?如果處理?
老師好,電子稅務(wù)局消息提醒顯示21年增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致存在風(fēng)險(xiǎn),想知道這是稅務(wù)稽查提醒嗎?
老師您好,電子稅務(wù)局推送了一個(gè)異常是企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險(xiǎn)提示(按戶管)。風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)名稱:企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報(bào)收入,請問這個(gè)我要怎么處理?
董老師您好,所得稅退稅借,所得稅費(fèi)用——負(fù)數(shù),貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅——負(fù)數(shù),借,銀存,貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)剪掉了,那應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅負(fù)數(shù)和正數(shù)也沖不掉,我有點(diǎn)不理解
兩個(gè)勞務(wù)公司用同一個(gè)法人A,同一個(gè)股東B,同一個(gè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人C,如果其中一個(gè)公司出現(xiàn)勞務(wù)傷亡糾紛,或者稅務(wù)稽查,會牽扯到另一個(gè)公司嗎?
老師,請問按凈利潤核算獎(jiǎng)金,這部份工資獎(jiǎng)金怎么核算計(jì)提
老師好,我們公司現(xiàn)在不運(yùn)營,公戶暫時(shí)也沒有流水,我的工資是老板用微信轉(zhuǎn)給我的,讓等開始運(yùn)營了,工資在從公戶轉(zhuǎn)給我,到時(shí)我在把他用微信轉(zhuǎn)給我的錢,還給他,那我每個(gè)月還給報(bào)個(gè)稅嗎
老師,客戶承擔(dān)包裝桶費(fèi)用,我們承擔(dān)運(yùn)過來的運(yùn)費(fèi),這種運(yùn)費(fèi)直接費(fèi)用化還是先做到周轉(zhuǎn)材料里面呢?
你好!老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅需要交稅怎么做帳
小規(guī)模納稅人取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票車價(jià)121946.9,增值稅15853.1,首付40000怎么寫分錄
不投資新項(xiàng)目時(shí),為什么,股東權(quán)益減去2500萬元了?
你好,老師,天然氣充值5000,然后,對方開了一個(gè)專票9個(gè)點(diǎn)。不含稅金額:4587.16,稅費(fèi):412.84 分錄怎么做比較合適
購買原材料100噸,對方要給我們錢,我?guī)齑媸钦龜?shù),賬就不對了,金額我改成負(fù)數(shù),噸數(shù)就成負(fù)的了,這個(gè)憑證怎么做呢
2019年的,我也不清楚,之前會計(jì)報(bào)的
現(xiàn)在如果要更正申報(bào),是按增值稅還是所得稅收入
你好,這個(gè)要根據(jù)實(shí)際情況來,不了解你們的情況