只要沒有結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,都是借應(yīng)負(fù)職工薪酬貸生產(chǎn)成本。
老師,11月的工資,一個(gè)員工多計(jì)提了2000,導(dǎo)致多算了幾十元個(gè)稅,多交了稅款,要如何處理多交的稅金,謝謝老師
老師,多計(jì)提的生產(chǎn)工人工資,下月如何處理?跨年又如何處理?謝謝老師
老師,春節(jié)公司買的禮盒發(fā)員工,如何賬務(wù)處理?如果別的公司又從我們這里買去禮盒?又如何賬務(wù)處理?謝謝老師
老師,請(qǐng)問工程款多開專票如何處理呢,謝謝!
老師,生產(chǎn)人員的工資我如何做賬務(wù)處理呢? 會(huì)計(jì)分錄能否寫下,謝謝
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
企業(yè)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于交際應(yīng)酬。產(chǎn)品成本80萬元,公允價(jià)值100萬元不含稅,增值稅稅率13% ,當(dāng)年銷售營(yíng)業(yè)收入16887336.54元(不含視同銷售收入) 1、會(huì)計(jì)處理 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)93 貸:庫存商品80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13 問題:分錄中庫存商品為什么是80,不是100呢?
老師,我們公司沒有成立工會(huì),需要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎。稅種認(rèn)定有認(rèn)定為按次申報(bào)
退稅流程是啥老師?現(xiàn)在已經(jīng)把進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證過了,增值稅也報(bào)過了,接下來我問干啥?
老師,公司名下沒有車了,但老板用自己的車出去辦公,車相關(guān)的費(fèi)用,怎么做可以在稅前扣除?(租車協(xié)議,賣車給公司不考慮的)
老師是有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報(bào)告提醒,我們老板公司很多,每個(gè)公司都有控股,然后也會(huì)往里面轉(zhuǎn)往來款,還有A公司控股B公司也王里面轉(zhuǎn)往來款,這算關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)嗎,用不用去報(bào)關(guān)聯(lián)年報(bào)
固定資產(chǎn)需要計(jì)入明細(xì)賬嗎
已經(jīng)確認(rèn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了
借應(yīng)付職工薪酬貸生產(chǎn)成本 借生產(chǎn)成本貸利潤(rùn)分配 跨年做這個(gè) 沒有跨年借應(yīng)付職工薪酬貸生產(chǎn)成本 借生產(chǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)