您好,更正的話(huà)對(duì)已經(jīng)扣繳的影響不大,謝謝
老師好,請(qǐng)問(wèn), 單位老板是韓國(guó)籍人,我一直按非居民來(lái)給他報(bào)個(gè)稅。非居民的稅率是折算成按月來(lái)報(bào)的。但是我之前不懂個(gè)稅,沒(méi)有按每月實(shí)發(fā)數(shù)申報(bào)個(gè)稅工資,都是按每月計(jì)提數(shù)來(lái)申報(bào)的工資。關(guān)鍵我公司效益不好,計(jì)提了也不按時(shí)足額發(fā),有錢(qián)時(shí)候就多發(fā),沒(méi)錢(qián)時(shí)就少發(fā)或不發(fā)。我計(jì)提和發(fā)放經(jīng)常不一致……他這非居民按每月計(jì)提申報(bào)的每月工資6000,但是實(shí)際有時(shí)候不發(fā),有時(shí)候發(fā)一兩萬(wàn),有時(shí)候發(fā)兩三千,……這樣要怎么弄?。?1. 非居民個(gè)稅申報(bào),我能不去稅務(wù)局更正申報(bào)表嗎?我能以綜合所得申報(bào)那樣,把非居民的全年申報(bào)工資的總數(shù)對(duì)上就行嗎?但是非居民在個(gè)稅系統(tǒng)里是按月顯示的……除了去稅局更正,還有別的辦法調(diào)整嗎? 2. 我2019 年也是報(bào)錯(cuò)了的,要怎么調(diào)整啊? 謝謝老師。
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人所得稅申報(bào)時(shí),按工資表填時(shí),工資多填了,有扣個(gè)人所得稅,數(shù)額也相應(yīng)多了,已經(jīng)申報(bào)扣款,現(xiàn)在必須去稅務(wù)更改申報(bào)嗎?可以不更改申報(bào),下個(gè)月工資中減少本月多發(fā)的相同金額,但本月實(shí)際發(fā)工資按正確的發(fā),只是工資表和申報(bào)表有一點(diǎn)點(diǎn)出入,這樣操作可以嗎?
本月申報(bào)2個(gè)人的個(gè)稅,把其中一個(gè)人做為居民個(gè)人申報(bào)了、實(shí)際應(yīng)該算為非居民,那該如何更正?另一個(gè)沒(méi)有問(wèn)題但是個(gè)稅已扣繳,所以請(qǐng)問(wèn)更正的話(huà)對(duì)于另一位已經(jīng)扣繳的員工有什么影響?
某居民個(gè)人每月應(yīng)發(fā)工資均為12000元,每月法定減除費(fèi)用5000元,專(zhuān)項(xiàng)扣除2400元,專(zhuān)項(xiàng)附加扣除2000元,沒(méi)有減免收入及減免稅額等情況,另2022年2月取得以下收入:(1)為外單位進(jìn)行培訓(xùn),一次性取得勞務(wù)報(bào)酬為35000元;(2)出版著作,取得稿酬收入16000元;(3)取得股票轉(zhuǎn)讓收入9000元;(4)中獎(jiǎng)所得15000元。要求:(1)計(jì)算該居民個(gè)人2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅;(2)計(jì)算該居民2月應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。題目是全部的
請(qǐng)問(wèn)去年為員工代扣申報(bào)個(gè)人所得稅,其中兩個(gè)月數(shù)字有誤少算了一萬(wàn)六千多,現(xiàn)在更正申報(bào)了,電子稅務(wù)局顯示需要補(bǔ)交稅一千多元。更正后的金額在員工手機(jī)上的個(gè)人所得稅app上也更正過(guò)來(lái)了,但是員工匯算清繳時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)需要補(bǔ)稅的情況,這是為什么呢?
老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負(fù)債表貸方余額(都是錄憑證的時(shí)候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的第五項(xiàng):各類(lèi)基本社會(huì)保障性繳款填寫(xiě)什么
對(duì)方是個(gè)人給我們拍的宣傳片,開(kāi)了發(fā)票,我是不是要幫他申報(bào)個(gè)稅,怎么報(bào)
老師以前年度的費(fèi)用少記或多記,次年的匯算清繳怎么出理
一般納稅人公司。進(jìn)項(xiàng)稅問(wèn)題。 老師。我新入職的公司是一般納稅人。我感覺(jué)公司的進(jìn)項(xiàng)稅的分錄好像不太多,想在匯算清繳前整理一下,但是我自己對(duì)自查也不太清楚, 應(yīng)如何查才快速整理進(jìn)項(xiàng)稅問(wèn)題?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下軟件企業(yè)需要填哪些表呀,做24年的匯算清繳,我們還不是高新
請(qǐng)問(wèn)老師,工程上用電費(fèi)用是用的第三方的,那這還用交印花稅嗎?
5179行業(yè)的研發(fā)支出匯算時(shí)是不是只能做到管理費(fèi)用下?
請(qǐng)問(wèn)下老師,工商年報(bào)里面的實(shí)繳出資額沒(méi)有實(shí)繳是填0吧?那個(gè)時(shí)間填哪個(gè)時(shí)間呀?
老師好,上個(gè)月個(gè)稅申報(bào)時(shí),工資薪金數(shù)據(jù)我是點(diǎn)自動(dòng)延用大上月數(shù)據(jù),也沒(méi)仔細(xì)看,今天申報(bào)時(shí)才看到一人數(shù)據(jù)有誤,也不是按之前報(bào)的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成的呀,我需要啟動(dòng)更正嗎?是不交稅的那種
在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面更改,謝謝
我就是搞不清楚流程
更正的話(huà)、另一位員工的個(gè)稅會(huì)返還!
會(huì)返還嗎?
不然再交一次?
您好,不會(huì)放還。 假如您弄不清,就不要更正,下個(gè)月申報(bào)對(duì)了就可以了