同學(xué)你好,費用報銷單上,可以蓋上現(xiàn)金付訖章。
老師這一大題怎么做??? 根據(jù)以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄,列出必要的明細(xì)科目: (1)企業(yè)購進(jìn)甲材料一批,價款 80000 元,增值稅進(jìn)項稅額 13600 元,運雜費 400 元,材料已驗收入庫,款項用銀行存款支付。 (2) 盤盈設(shè)備一臺,估計累計折舊為10000元,其完全價值為100000元。上述盤盈的機器設(shè)備經(jīng)上級批各轉(zhuǎn)作為營業(yè)外收入。 (3)企業(yè)以銀行存款支付前欠供應(yīng)單位的購料款 28900 元。 (4)企業(yè)收到立達(dá)工廠前欠貨款 23400 元存入銀行。 (5)以銀行存款購入公用品 1500 元,其中車間用辦公用品 500 元,管理部門用辦公用品 1000 元。 (6)以銀行存款支付廣告費 15000 元。 (7) 銷售甲產(chǎn)品1000件,每件售價100元;乙產(chǎn)品3000件,每件售價50元,增值稅銷項稅額共 42500元,價稅款已收,存入銀行。 (8) 李某出差回來,報銷差旅費 210 元,超支 10 元,用現(xiàn)金付訖。 (9) 用銀行存款支付生產(chǎn)車間修理費 1300 元。 (10) 銷售給光明工廠甲產(chǎn)品 1000 件,單位售價 100 元,增值稅銷項稅額 17000 元,款項尚未收到。 (11) 銷售給某工廠甲材料計 3000 元,增值稅銷項稅額 510 元,款項已收,存入銀行。 (12) 結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷甲材料的成本 2000 元。 (13) 結(jié)轉(zhuǎn)本月已售甲產(chǎn)品2000件,每件成本60元,乙產(chǎn)品3000件,每件成本30元。 (14) 收到華風(fēng)公司分來的投資利潤 30000 元 , 存入銀行存款戶。 (15) 用銀行存款向災(zāi)區(qū)捐款60000 元。 (16) 收到罰款收入 10000 元,存入銀行。 (17) 結(jié)轉(zhuǎn)本月支付職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人的工資60000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品的工人工資40000元,車間管理人員的工資10000元,行政管理人員工資6000元。 (18) 月末,結(jié)轉(zhuǎn)損益類收入賬戶的余額, (19) 按本月實現(xiàn)利潤總額的計算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅(所得稅稅率 25%)
老師好,如果有差額,出差前借了10000元,回來還不夠,又現(xiàn)金付給他1000元(現(xiàn)金賬登支出1000元,報銷單上要寫明前面借支10000元,先現(xiàn)金支付1000元,蓋上現(xiàn)金付訖章) 借:管理費用 11000 貸:庫存現(xiàn)金 1000 貸:其它應(yīng)收款 10000
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,上個月中秋節(jié)我公司給某機關(guān)送禮5000元,因當(dāng)時沒有發(fā)票,所以領(lǐng)導(dǎo) 張三 給公司寫的借條5000元,會計分錄為:借:其他應(yīng)收款~張三5000元 貸:銀行存款5000元, 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)找人在稅務(wù)局代開了十張增值稅普通發(fā)票,每張面額為500元(都是免稅票)合計5000元, 其中:有4張 每張面值為500元,名細(xì)為 茶葉,單位一斤,小計2000元) 3張明細(xì)為 酒 單位 箱 、單張面值500元,小計1500元,) 2張明細(xì)為 煙 單位條 、單張面值500元,小計1000元) 一張明細(xì)為 辦公用品 單位一批、小計500元) 請問這些代開的發(fā)票后面需要有哪些附件?我給他下賬的時候需要注意什么?
1.是不是所有費用都有費用報銷單?比如日常開支、采購、工資、大額材料款、支出工程款等。 2.日常費用報銷單的附件資料是不是都要收齊?發(fā)票、銷售清單、銀行回單,如果5張日常費用報銷單只有 一張銀行回單怎么辦? 3.日常費用報銷單的日期是填實際購買日期還是發(fā)票上的日期還是填寫當(dāng)天的日期? 4.老板打電話喊轉(zhuǎn)賬的日常開支,報銷人是老板還是出納?出納簽報銷人,然后公轉(zhuǎn)私到自己的賬上合適嗎? 5.我們的支出沒有取備用金,全部通過網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)公、公轉(zhuǎn)私支出,這樣可以嗎? 6.全部支出通過公司網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬,那么日常費用報銷單上是蓋銀行付訖還是現(xiàn)金付訖章?蓋在日常費用報銷單的哪個位置? 麻煩老師一一對應(yīng)的幫忙解答,萬分感謝。
老師好,小明之前費用借款審批單是1000元,我用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)給他,蓋上銀行付訖章,后來回來報銷,共計1100元,還不夠還要100元,之前是小明墊付的,我要這100元給小明,那現(xiàn)在我現(xiàn)金給他,那費用報銷單上這時蓋上什么章?
21年3月23出生的兒童學(xué)前教育開始時間和結(jié)束時間怎么填
您好給個人開票把身份證填寫在納稅人識別號自然人購買方補充信息忘填了開了票出來會不會有什么影響?
如果凈利潤為負(fù),平均凈資產(chǎn)也為負(fù),算出來的資產(chǎn)收益率為正,這里表示的是公司財務(wù)風(fēng)險加劇,這種情況用表格怎么表示數(shù)據(jù)呢?直接把資產(chǎn)收益率表示為負(fù)數(shù)可以嗎?
1.分別計算兩個方案的凈現(xiàn)值和內(nèi)涵報酬率2.假設(shè)折現(xiàn)率為10%,請選擇最優(yōu)方案A、B為兩個互斥投資方案年份012345方案A-1000003000035000270003700040000方案B-400002200014000120001400012000
你好,我的財務(wù)軟件里面出來的利潤表比自己做的利潤表多36元,是怎么回事
用的總公司簽的合同,可以用分公司開票嗎
老師,法人證,是不是就是營業(yè)執(zhí)照?
老師,小規(guī)模納稅人收到房租稅率是多少?享不享受季度30萬以內(nèi)免稅政策?
在電子稅務(wù)局里,做企業(yè)稅務(wù)年年報,在做到企業(yè)基本信息里——“主要股東及分紅情況”這里時,兩個股東信息都是自動帶出的,一個投資比例75%,一個25%,我核對了,也確實是對的,但下一步時 提示錯誤,說其他股東投資比例不能為零什么的,是什么原因
老師好,之前的會計記的待抵扣有5萬多的余額,但實際沒有未認(rèn)證的發(fā)票,怎么把賬做平?轉(zhuǎn)到什么科目風(fēng)險還小
為啥?那我借款審批單上是網(wǎng)銀付的呀,之后的100元,是現(xiàn)金補給小明的。
同學(xué)你好,正因為付了100元現(xiàn)金,就可以加蓋現(xiàn)金付訖章了。
后來的費用報銷單上共計1100元物資費,應(yīng)該是原借款1000元,補100元嗎?
同學(xué)你好,這個原借款1000元,在費用報銷單上注明沖原借款,或者另外開張收據(jù),其上注明收回原借款就行了。
老師,假設(shè)借款審批單借款1000元,現(xiàn)金收訖的,蓋現(xiàn)金付訖章, 回來后,費用報銷單金額剛好是1000元,那這個費用報銷單還是蓋現(xiàn)金付訖章吧?
老師,假設(shè)借款審批單借款1000元,現(xiàn)金付訖的,蓋現(xiàn)金付訖章, 回來后,費用報銷單金額剛好是1000元,那這個費用報銷單還是蓋現(xiàn)金付訖章吧?
同學(xué)你好,假設(shè)借款審批單借款1000元,現(xiàn)金付訖的,蓋現(xiàn)金付訖章,回來后,費用報銷單金額剛好是1000元,那這個費用報銷單,蓋轉(zhuǎn)訖章就行了。
什么是轉(zhuǎn)訖章?
同學(xué)你好,也就是轉(zhuǎn)賬付訖的章。
那在這里這個轉(zhuǎn)賬付訖的章又代表什么意思?
同學(xué)你好,就是代表轉(zhuǎn)賬支付了,相當(dāng)于收了費用報銷單,沒有支付任何款項,記賬沖原借款了。
我覺得在費用報銷單上蓋現(xiàn)金付訖章也沒錯呀
同學(xué)你好,這樣也不算錯,但還是不嚴(yán)謹(jǐn),因為如果出納做憑證,就知道沒有付現(xiàn)金,直接沖原借款了,但是審核憑證的人,還會認(rèn)為出納做錯了賬,還需要問出納,出納還要解釋半天。如果把費用報銷單給會計做賬,會計就會認(rèn)為是支付的現(xiàn)金,做賬時貸方記入現(xiàn)金了。
我覺得憑證應(yīng)該是借:管理費用 貸:其它應(yīng)收款
同學(xué)你好,知道的是這樣的,不知道的人,或者審計的人就看不懂了,假設(shè)你是審計,或者審核憑證的人,看到這個分錄,而費用報銷單上又是現(xiàn)金付訖章,你會怎么想呢?
同學(xué)你好,我們做事情,不是為了自己明白就行了,還要考慮其他人是否能看明白,你說對不?
但是會計學(xué)堂里面是這樣蓋章的。沒有學(xué)到轉(zhuǎn)賬付訖章
同學(xué)你好,會計學(xué)堂可能講的不明白,你明白了我說的道理,就可以了。