你好 那你們買來是做什么的 ?
老師我們買了點(diǎn)東西,但是這個(gè)東西對(duì)我們公司本身一點(diǎn)用也沒。可不可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣。
老師,我們公司收處置費(fèi),但是對(duì)方公司沒有錢付,他們用其它東西抵,我們可不可以不開票?
老師您好,我們從國(guó)外購買了一個(gè)東西到國(guó)內(nèi),但這個(gè)東西現(xiàn)在要出口到國(guó)外,請(qǐng)問這個(gè)可以進(jìn)行出口退稅嗎?(我們是貿(mào)易公司)
我問一下我們那個(gè)賬,比如出來100萬,進(jìn)去100萬,給別人開票都是一個(gè)點(diǎn)的,我們要去買東西,開票也必須開一個(gè)點(diǎn)的嗎?還是隨便幾個(gè)點(diǎn)的,只要金額能抵上就行了,比如我們開票出去都是開一個(gè)點(diǎn)的,我們買東西人家開票給我們有三個(gè)點(diǎn)的,十個(gè)點(diǎn)的,這樣子能不能抵?老師稅率沒關(guān)系吧,小規(guī)模納稅人開進(jìn)來的發(fā)票?
老師,請(qǐng)問一下 我們從香港公司買了點(diǎn)東西作為集體福利,吃的,用的。香港公司給我們開的是形式發(fā)票,買東西是老板墊付的,現(xiàn)在老板拿形式發(fā)票來報(bào)銷,我能作為福利費(fèi)入賬抵扣所得稅嗎
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
買的鋼段,我們是生產(chǎn)路沿石的,鋼段是給老板另一個(gè)公司的,但是另一個(gè)公司手續(xù)不全。
你好 開你單位名的發(fā)票就先入庫存商品 進(jìn)項(xiàng)可以抵扣 先放著 后面看情況 再處理也可以??
老師,怎么處理。一直當(dāng)庫存商品放著也行。是不。
是的 做庫存商品放著就可以?
老師,計(jì)算我們產(chǎn)石子的成本。麻煩您教教我,我舉個(gè)例子,化學(xué)藥品用了M,人工用了S,未各種機(jī)械維修費(fèi)挺大N,然后入庫05的石子A方,12石子B方。料石C方,最后灰塵是石末D方,他們的成本怎么核算呢,05.12,料石,他們的區(qū)分是大小不同。有個(gè)老師教我,(m+s+n)/a+b+c+d這個(gè)數(shù)在乘以他們的數(shù)量。這算出金額了,可是金額除以自己的方數(shù),得到的成本一模一樣。
你好 不相關(guān)的問題請(qǐng)重新提問?
重新問了,老師給解答一下。
老師你先幫我解答一下。實(shí)在著急。問了好久也沒人回復(fù)。
你好 重新提問就可以的了?
問了老師。半天沒人理。你能看到,你就教我一下先。不急的話我就等了。
你好 你等一下吧 不是所有問題老師都是專業(yè)的,老師對(duì)自己專業(yè)的問題會(huì)接手的。