你好這個月申報個稅 個稅沒扣除的從下個月工資扣
老師 我有個客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因?yàn)橹皼]有會計做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師 我有個客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因?yàn)橹皼]有會計做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師 我有個客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因?yàn)橹皼]有會計做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了? 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票? 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎??
過年的時候發(fā)了一筆工資 駕駛員因?yàn)榧毙?所以是公賬發(fā)的 金額在一萬以上 因?yàn)楫?dāng)時我不懂 我以為是累計到流完以后才交稅 代辦會計昨天告訴我23號之前要交稅 我當(dāng)時也沒有扣除 有沒有什么好的解決辦法不 其中一個人是股東
一年前一個會計做了一筆費(fèi)用,但是到今天我看的時候才發(fā)現(xiàn)附件是沒有發(fā)票的,當(dāng)時做這筆費(fèi)用也是為了讓其虧損,不用交稅,那現(xiàn)在怎么辦,老師,沒有附件啥的,可以沖掉嗎,即使沖掉還是虧損,目前也不用交稅,有什么好的解決方法嗎
老師您好,我公司是賣方,因未按合同履行發(fā)貨,現(xiàn)在給買方退了貨款,并按年化利率支付了違約金,這個違約金買方是給我們開的收據(jù),那我們能要求他們開發(fā)票嗎,收據(jù)可以所得稅稅前扣除嗎
工程檢測公司,與A公司合作,幾個項(xiàng)目用房抵,金額共計:918419.69,扣除8%管理費(fèi)及6%稅點(diǎn)918419.69*14%=128578.76,我公司欠A公司管理費(fèi)及稅費(fèi)128578.76。今天申請支付了A公司合作7200元,對方說稅金互抵,這次的付款對方要開票給我公司嗎?
老師 我們施工企業(yè) 甲方欠我們200萬工程款 后來抵得房子200萬,并且我們給對方開票開了200萬。后售樓部直接更名為實(shí)際購買150萬,這期間損失了50萬。走營業(yè)外支出,可以稅前扣除嗎
請問下,過程有點(diǎn)長,是這樣的,我們公司是做美發(fā)的,然后我們是用軟件收款的,我們公司經(jīng)常做活動,有時候充100送10元,有時候充500送100元,就是每次都不一樣,我該怎么核算這個收入呢,用借貸怎么算,或者小白沒學(xué)過會計的又怎么算收入,你看軟件倒出來收入是一天8000元,但是有些是會員卡刷卡的,有些是現(xiàn)金的,這個直接按照軟件的不對,利潤偏高,可是我也不知道到底怎么算真實(shí)收入,我也不知道到底哪些是會員卡,哪些是100送10元活動還是500送100的,這個是不是算不到準(zhǔn)呀,求解,我們老板要我們做利潤表,可是用導(dǎo)出來的軟件收入做出來不準(zhǔn)呀,老師這個是不是無解呀
勞務(wù)公司,一年開三個億的發(fā)票交多少稅合適呀
老師,我們公司是有限責(zé)任公司(港澳臺投資、非獨(dú)資)?,這個企業(yè)類型是算民營,還是合資呢
公司財務(wù)費(fèi)用有貸方正數(shù)結(jié)余100元,現(xiàn)在要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該是: 借:本年利潤 -100元 貸:財務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) -100元 還是應(yīng)該是 借:財務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) 100元 貸:本年利潤 100元
小規(guī)模納稅人不開票收入普票入哪一欄。
稅務(wù)師報名結(jié)束了嗎?報名網(wǎng)址是什么
老師,我現(xiàn)在七月份要報稅,都需要準(zhǔn)備什么呢?就是我需要準(zhǔn)備什么月份的什么報表?
股東也要交稅? 代辦會計說23號之前就要交稅 現(xiàn)在公賬沒有錢
股東發(fā)工資的話一樣繳納的。
現(xiàn)在公賬沒有錢 我意思現(xiàn)在必須問她們本人要個稅的錢了
可以問職工要回來的,打到你的公戶就行。 或者是你老板先墊上這個錢。
有沒有其他更好的辦法呢 麻煩老師
分開申報 五千申報一個月不交
一萬塊錢 5000申報 剩下的5000借款 下個月申報 這樣是沒問題的吧
不能說一點(diǎn)問題沒有 不符合個稅的要求
那這個辦法可行不嘛
不想交稅只能選擇這個 少交稅就得走這個
或者有沒有更好的辦法 因?yàn)橛械鸟{駛員后面可能不在這跑 要錢不一定給 我自己交稅都沒得問題
這個錢你單位負(fù)擔(dān)也可以的 你老板給報銷就行
現(xiàn)在公司帳戶沒得錢,老板不給報銷,怎么辦呢
如果這個駕駛員不是你單位的職工 沒有工資了 那你分開給他申報