同學(xué),你好 你可以選擇按照12000入賬,也可以提出3000的現(xiàn)金
老師,我們公司收了供貨公司檢測(cè)費(fèi)3000元,現(xiàn)在付給檢測(cè)公司了,以后還會(huì)給開(kāi)發(fā)票,這3000應(yīng)該怎么走賬呢?要走收入嗎?
老師,公司欠供應(yīng)商15000,開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票也是15000,我們付了12000,剩余的3000元供應(yīng)商說(shuō)不要了,那這3000怎么入賬呢
我們公司付了一張電子承兌給供應(yīng)商,供應(yīng)商說(shuō)貼息費(fèi)用我們承擔(dān),對(duì)方也開(kāi)了銷售價(jià)外的費(fèi)用票過(guò)來(lái),應(yīng)該怎么入賬?
老師!今年我們給供應(yīng)商轉(zhuǎn)了152萬(wàn),對(duì)方開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)776742 等于供應(yīng)商還欠我們743258元發(fā)票,應(yīng)該對(duì)方是不開(kāi)過(guò)來(lái)了,像這種情況最后做壞賬的分錄怎么寫呢?我用的科目是預(yù)付賬款
你好! 我們的客戶A欠我們的貨款同時(shí)他也欠供應(yīng)商B的貨款,我們也欠供應(yīng)商B的貨款,客戶A開(kāi)了一張支票抬頭是供應(yīng)商B金額是2萬(wàn)元,其中一萬(wàn)多是付給我們的貨款,剩下的是他們付給供應(yīng)商 B的貨款,請(qǐng)問(wèn)這種情況我們公司要不要出一個(gè)委托收款協(xié)議給供應(yīng)商B,還是這個(gè)協(xié)議不應(yīng)該我們來(lái)出呢?該怎么處理呢?
麻煩宋生老師解答,謝謝!宋老師,我那個(gè)制造費(fèi)用是4月份做的當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了的,我5月份又做的負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)完后余額確實(shí)為負(fù)數(shù)。
老師好,23年開(kāi)的發(fā)票,因?yàn)閷?duì)方一直沒(méi)給錢,是專票1個(gè)點(diǎn)的稅已經(jīng)交了,現(xiàn)在還能沖紅重新開(kāi)嗎?
老師,什么樣的企業(yè)可以開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
老師你好,公司已實(shí)繳注冊(cè)資本,但現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)一直虧損,去年已減資20%,把注冊(cè)資本退回股東,現(xiàn)在老板還想減少注冊(cè)資本,這種會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
我是一般納稅人,開(kāi)具的普通發(fā)票銷項(xiàng),可以抵扣專票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎
工程票跨年部分紅沖紅字發(fā)票原因是選哪個(gè)比較好呢
老師實(shí)際開(kāi)票金額和付款金額不一致怎么做賬
房租合同和個(gè)人簽的,個(gè)人摁手印,沒(méi)有公司公章,這個(gè)人不是公司員工,發(fā)票和收據(jù)開(kāi)的公司,這樣行嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)民非會(huì)計(jì)制度3月啟用軟件,固定資產(chǎn)期初錄入是不是除了錄固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)、科目初始數(shù)據(jù)外還要在固定資產(chǎn)系統(tǒng)里錄入相關(guān)信息?
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提現(xiàn)金干嘛呢,票是15000,只付12000就可以了,是做營(yíng)業(yè)外收入嗎
同學(xué),你好 對(duì)的,做營(yíng)業(yè)外收入