你們開(kāi)完稅證明給對(duì)方
老師 您好 想問(wèn)下 我們?cè)?0年6月給對(duì)方開(kāi)專(zhuān)票 對(duì)方把第二聯(lián)和第三聯(lián)弄丟了 這個(gè)需要對(duì)方去稅務(wù)局開(kāi)完稅證明么還是我們?nèi)ザ悇?wù)局開(kāi)好了完稅證明給對(duì)方呢
老師 您好 我們?cè)?019.4.11號(hào)給對(duì)方開(kāi)出的專(zhuān)票 對(duì)方說(shuō)沒(méi)有收到抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián) 但是我們確實(shí)郵寄了 一共8份 對(duì)方說(shuō)只收到了4份 那我給對(duì)方郵寄記賬聯(lián)復(fù)印件蓋發(fā)票章 和抄報(bào)稅證明 對(duì)方可以拿這些作為認(rèn)證抵扣的依據(jù)么 謝謝老師 老師 還有一個(gè)事情是 抄報(bào)稅證明 是去稅務(wù)局開(kāi)么 還是在我們開(kāi)票系統(tǒng)軟件里開(kāi)呢
我開(kāi)出的增值稅專(zhuān)票,對(duì)方把二三聯(lián)都弄丟了,我需要去稅務(wù)局開(kāi)一個(gè)《丟失增值稅專(zhuān)用發(fā)票已報(bào)稅證明單》對(duì)嗎?要是對(duì)方堅(jiān)持要開(kāi)紅票,要求我重開(kāi)?請(qǐng)問(wèn)在原發(fā)票丟失后可以重開(kāi)紅字發(fā)票然后重新開(kāi)票嗎?
對(duì)方公司是浙江金華的,我們公司是深圳的,對(duì)方開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票第二聯(lián)和第三聯(lián)遺失,對(duì)方公司問(wèn)了金華稅局,說(shuō)只需要第一聯(lián)復(fù)印件蓋發(fā)票章,給我們就可以抵稅,但是我們這邊說(shuō)需要對(duì)方做遺失登記,該怎么處理?
我們有個(gè)裝修工程,然后對(duì)方公司去稅務(wù)局代開(kāi)的專(zhuān)票,只給我了一張發(fā)票聯(lián),購(gòu)買(mǎi)方記賬憑證,專(zhuān)票不是要給我抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)嗎,為啥只給我的是第三聯(lián)
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
老師 那我們?nèi)ザ悇?wù)局都帶啥去呀 北京海淀稅務(wù)局 需要問(wèn)下當(dāng)?shù)孛?
具體資料問(wèn)當(dāng)?shù)囟惥?