您好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)每月您實(shí)際報(bào)銷的時(shí)候按報(bào)銷金額入賬; 匯算清繳的時(shí)候算扣除標(biāo)準(zhǔn),如果報(bào)銷超出扣除標(biāo)準(zhǔn),超出部分調(diào)增。
老師,我剛看經(jīng)濟(jì)法的時(shí)候,關(guān)于企業(yè)所得稅稅前扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)這里,我想問,這個(gè)招待費(fèi)是年底一起計(jì)算抵扣,還是每個(gè)月發(fā)生時(shí),都可以抵扣,我們是小規(guī)模納稅人
老師你好,我想問一下,營(yíng)業(yè)收入8000,業(yè)務(wù)招待費(fèi)150, 允許抵扣的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為.:40萬,納稅調(diào)增110萬, 如果我把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做成業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)到65萬,那發(fā)生額的百分之六十=39萬,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)增加85萬,那業(yè)務(wù)招待費(fèi)不能扣除不是等于26萬?少繳納的企業(yè)所得稅=(110-26)×25%=21萬 調(diào)增后業(yè)務(wù)招待費(fèi)65萬,她們發(fā)生額的百分之60跟營(yíng)業(yè)收入的千分之五,不是熟低選那個(gè)嗎?那方案二需要調(diào)增的不是26萬嗎?
老師,個(gè)體戶算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候,是收入-成本-損失,這個(gè)和企業(yè)所得稅類似,那我想問個(gè)體戶如果發(fā)生招待費(fèi),廣宣費(fèi)這個(gè)也是和企業(yè)所得稅一樣比例限額扣除嗎
《企業(yè)所得稅法》對(duì)招待費(fèi)的稅前扣除采取兩高限制的方式。業(yè)務(wù)招待費(fèi)的 發(fā)生額允許稅前列支 60%,同時(shí)最高額不得超過當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的 5‰。 通過這兩個(gè)最高限額的對(duì)比,我們可以計(jì)算得到企業(yè)當(dāng)年業(yè)務(wù)招待費(fèi)所得稅 前的最高扣除限額為:業(yè)務(wù)招待=8.33‰X 營(yíng)業(yè)收入,老師,這個(gè)8.33是怎么計(jì)算來的,公式是怎么樣的, 壽司列出計(jì)算公式,謝謝老師
請(qǐng)問老師公司購(gòu)買貨車用于出租,相關(guān)的稅費(fèi)政策是不是這樣的: 如果是一般納稅人,那么購(gòu)車時(shí)的增值稅發(fā)票可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣,小規(guī)模的話,就不能抵扣。企業(yè)所得稅不論是小規(guī)模還是一般納稅人,都可以稅前抵扣。車船稅都不能抵扣。
我們剛成立了一個(gè)公司,營(yíng)業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因?yàn)楦鞣矫孢€不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說。那我們?cè)诮o稅務(wù)局出口退稅備案的時(shí)候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷存報(bào)表吧 有公司的表才做到25年1月 有個(gè)公司的進(jìn)項(xiàng)存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會(huì)計(jì)做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)上表嗎
老師,請(qǐng)問如果財(cái)務(wù)鋼琴能彈到九級(jí),財(cái)會(huì)考到高會(huì),會(huì)不會(huì)讓老板很欣賞?
老師,這個(gè)題怎么做呢?
這個(gè)題怎么做?幫我看一下唄
請(qǐng)問老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細(xì)表可以嗎?不去調(diào)整申報(bào)表
老師,這個(gè)選擇什么呢?
收到一張足浴的發(fā)票,這種娛樂場(chǎng)所開的發(fā)票可以計(jì)入銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
流動(dòng)資產(chǎn)包括哪幾個(gè)?流動(dòng)負(fù)債的哪幾個(gè)?
老師,這一題是不是選c?